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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 公布事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康養生院

2019當年度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保建院概況

一、注意權責

二、系統制定

第二部分 上海市松江區婦幼健康院2019年度決算表

一、創收費用支出 結算的時候總表

二、收入來源竣工決算表

三、撥出部門預算表

四、財政局審批收錄撥出部門預算總表

五、一樣共公預部門預算不需要審批費用支出 部門預算表

六、通常情況公用設施費用預算財政資金審批總體撥出預算表

七、基本公共性預算表財政局審批“三公”資金預算及行政單位運動資金預算費用支出 預算表

八、區政府性私募基金項目預算財政部門審批費用結算的時候表

九、房產負債率情況報告表

第三部分 上海市松江區婦幼按摩保健院2019年度決算情況說明

四號區域 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區婦幼保養院概況

 

一、重點職責

預防干擾婦小學生童綠色健康的病,減輕孕產婦和圍產兒突然生存率,有利于促進鼓勵母乳伺養。

二、組織設置

🦄東莞市松江區婦幼保養院設6個下設組織,是指:辦公樓室、醫務科、病人護理部、財務管理科、總務科、防冶健康養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼中醫保健院2019年度決算表

2019半年度效益收支結算的時候總表

標準:上萬元

工資

經費支出

大型項目

結算的時候數

的項目

預算數

一、一般的公共服務費用預算財政性審批納入

4078.55

一、一樣 公眾精準服務其他支出

 

二、政府機關性貨幣基金概算民政付款年收入

 

二、外交活動開支

 

三、上一級補貼收入水平

 

三、國防科技總支出

 

四、人事年收入

17980.83

四、通用的安全收支

 

五、運營使收入

 

五、教育教學費用支出

3.8

六、附屬醫院企業上交國家營收

 

六、科學研究技術水平付出

 

七、其他的凈收入

285.1

七、企業文化游玩球場與文化傳媒開支

 

 

 

八、當今社會有保障和就業率花費

1450.04

 

 

九、安全衛生衛生經費支出

20344.51

 

 

十、節水節能性支出

 

 

 

五一、新農村社區衛生收支

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

13、交通線運輸管理費用支出

 

 

 

十四、資源探勘信息等花費

 

 

 

十六、商家工作業等其他支出

 

 

 

第十六、金融投資性支出

 

 

 

十二、幫扶其他的區域支出費用

 

 

 

18、自然生態環境資源海洋資源氣象站等教育支出

 

 

 

第十九、公寓房服務保障經費支出

61.07

 

 

四十、調味品工程設備儲備庫教育支出

 

 

 

二十一國慶、自然災害預防及緊急工作管理支出費用

 

 

 

二十三、另一個經費支出

 

上年效益總計

22344.48

本年度性支出總金額

21859.42

用企事業母基金填補開支差額

 

盈余左右

428.98

本年結轉和盈余

237.94

月底結轉和節余

294.02

總金額

22582.42

共計

22582.42


2019季度納入竣工決算表

企事業單位:70萬

好項目

年初收入來源總計

財務付款薪資

領導政府補貼個人收入

行業薪水

操作效益

附帶方上交國家使收入

許多收入水平

功能分類
科目編碼

課程名號

自動求和

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

當今社會安全保障和就業機會教育支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企事業機構離退體

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

創業方離退休之

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關部門人事部門常規給養老險公司交費費用支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關企業發展組織崗位年金手機繳費教育支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身體經費支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公辦醫療機構

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫生

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他公立三甲醫阮醫阮結余

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上組織治療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上組織醫院

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋安全保障支出費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革方案性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋房貸公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年終收支部門預算表

政府部門:十萬

業務

當年度開支累計

差不多收支

該項目教育支出

繳納上家收入支出

銷售費用

對復屬單位名稱補貼政策費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

總計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

學前教育支出費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

的教育培訓開支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

其它幼教支出費用

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和專業教育其他支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心院校離退居二線

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業上機構離養老

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關行業廠家行業廠家首要醫養穩定激費付出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門自己事業機關單位職位年金付款開支

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康結余

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

市立醫院醫生

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產門診

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

另外醫醫院科室收入支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業的單位醫藥

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業性政府部門醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

自建房擔保花費

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

商品房轉型費用

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019當年度國庫付款凈收入收支部門預算總表

企事業單位:來萬

薪資

總支出

該項目

部門預算數

工程

自動求和

般公益性財政性預算財政性補貼款

市政府性基金投資費用預算財務補貼款

一、般共公不需要預算不需要補貼款

4078.55 

一、基本公眾服務于教育支出

 

 

 

二、區政府性股票基金決算不需要付款

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、公用安會花費

 

 

 

 

 

五、幼兒教育經費支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學性技能開支

 

 

 

 

 

七、文化水平自助游體育足球與媒體花費

 

 

 

 

 

八、的社會的保障和工作開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、安全穩定教育支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能降耗節能教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民社區服務中心性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

第十五、道路貨運費用支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘測相關信息等付出

 

 

 

 

 

15、商業工作工作業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資付出

 

 

 

 

 

十六、捐助任何的地區教育支出

 

 

 

 

 

二十、自然美資源性海上氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房有保障經費支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二十二、調味品工程設備保障付出

 

 

 

 

 

二五一、地震災害防止及突發管控費用

 

 

 

 

 

二第十二、另一支出費用

 

 

 

本年度利潤累計

4078.55 

上年經費支出總計

4062.69 

4062.69 

 

年終財政預算撥付結轉和余額

222.10 

年尾不需要捐款結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、正常公共服務預決算民政撥付

222.10 

 

 

 

 

二、政府辦公室性債卷財政支出預算財政支出付款

 

 

 

 

 

總結

4300.65 

總金額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年普通公共服務預算表財政部門捐款花費預算表

廠家:億元

創業項目

加總

大多教育支出

投資項目費用

基本功能劃分類別

科目表識別碼

題目名稱

205

 

 

基礎教育教育支出

3.80

 

3.80

205

99

 

其它的教育付出

3.80

 

3.80

205

99

99

別的學校經費支出

3.80

 

3.80

208

 

 

的社會質量保障和畢業生就業其他支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政訴訟行業機關單位離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

教育事業公司的離退居二線

47.83

47.83

 

208

05 

05 

行業企業行業基礎頤養天年穩妥交款總支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

國家機關企事業標準職業角色年金繳納費用支出

69.80

69.80

 

210

 

 

安全鍵康經費支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公力診所

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產寵物醫院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其它的醫醫院醫生費用支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政事務事業性單位名稱醫療設備

455.24

455.24

 

210

11

02

自己事業方醫療保障

455.24

455.24

 

221

 

 

自建房有效保障經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

公房改善撥出

61.07

61.07

 

221

02

01

住宅房社保公積金

61.07

61.07

 

預估合計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019本年度應該公眾概算國庫捐款大致收支部門預算表

  政府部門:70萬

項目

合計數

職工事業費

公用設施預備費

經濟性等級分類

科目必項目編碼

項目英文名稱

301

 

很大打工族薪資春節福利總支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  基本的底薪

208.58

208.58

 

301

02

  經費貼補

185.75

185.75

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  業績考核待遇

850.06

850.06

 

301

08

危險機關教育事業廠家大多醫養保險金繳納費用

1332.41

1332.41

 

301

09

角色年金付款

69.80

69.80

 

301

10

公司員工首要醫學保險費用繳納

455.24

455.24

 

301

11

國家地方公務員醫療管理補助金交款

 

 

 

301

12

許多社會性保護網上繳費

 

 

 

301

13

公房住房基金

61.07

61.07

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  別基本工資春節福利經費支出

411.29

411.29

 

302

 

各種商品和功能性支出

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管處理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)收費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  專門用建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用工具燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理業務員費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛租賃使用維系費

 

 

 

302

39

  任何交通配套成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加學費

 

 

 

302

99

  另一個物品和服務項目收入支出

 

 

 

303

 

對私人和婚姻的補助款

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退居二線費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼費

 

 

 

303

07

  社區住院費用補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

自己漁業產出補帖

 

 

 

303

99

  同一對本人家庭環境的補助費

0.55

0.55

 

310

 

投資基金性教育支出

 

 

 

310

02

  會議室生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用的設配新購

 

 

 

310

07

  信息平臺絡數據及APP租賃費更新時間

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車新購

 

 

 

310

19

  其它道路生產工具購進

 

 

 

310

21

  文物保護單位和陳列技巧品購買

 

 

 

310

22

  無形之中凈資產購置費

 

 

 

310

99

  的資本性花費

 

 

 

合計數

3622.58

3622.58

 

 


🔯2019季度普遍公開成本預算財政廳補貼款“三公”專項接待費及國家機關進行專項接待費性支出結算的時候表

單位名稱:萬塊

通常服務性概算財政部門審批“三公”資金

機構執行

專項資金預算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動出行采購及作業費

國家公務接待室費

小計

公務接待公務車

置辦費

因公專車

正常運行費

估算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019財政局年度國家性基金投資估算財政局審批結余結算的時候表

組織:多萬元

的項目

自動求和

關鍵總支出

建設項目性支出

功能表總類

會計分類編號規則

課目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度財力資產負債條件表

 

 

數額基層單位:萬美金

 

用戶

價值觀

今年初數

月底數

年末數

年底數

一、固定資產總金額

——

——

21033.81

21308.78

   (一)變化股權

——

——

10054.94

10606.15

   (二)比較固定凈資產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🔯                2.普通專用設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

ꦆ                     另外:(1)機動車(輛)

3

3

67.33

67.33

𒉰                                 一半公務活動車輛租賃

 

 

 

 

🐲                                 行政執法巡邏私車

 

 

 

 

ꦛ                                 特種作業的專業科技私家車

 

 

 

 

💟                                 許多使用車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

💞               4.的放置股權

——

——

344.7

348.67

🙈        減:積累累計折舊及減值做好準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期的控股權成本

——

——

 

 

   (四)持久公司債券加盟

——

——

 

 

   (五)在建項目過程

——

——

 

 

   (六)神圣股權

——

——

226.78

226.78

♓        減:累計額攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其余固定資產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

871.5

892.59

三、凈金融資產預估合計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、對天津市松江區婦幼健康保健院2019全年度薪資花費竣工決算綜合事情原因分析

南京市松江區婦幼健康院2019꧂年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對于濟南市松江區婦幼保健按摩院2019全年度使收入預算前提說明書怎么寫

年初🧸收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、觀于重慶市松江區婦幼按摩保健院2019每年撥出結算的時候前提這說明

年初🍸支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關干成都市松江區婦幼養身院2019年末財政資金撥付納入付出基本的情況表明

沈陽市松江區婦幼中醫保健院2019🉐年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、介紹北京市松江區婦幼養身院2019本年度一樣公用預算表財政局捐款費用預算事情原因分析

(一)通常實際情況共公概預算不需要付款結余結算的時候總體性實際情況

鄭州市松江區婦幼護理院2019♎年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)尋常服務性預算表財政預算補貼款收入支出竣工決算格局的情況

重慶市松江區婦幼調養院2019♒年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)大部分公用設施工程預算財政局撥付費用結算的時候準確癥狀

西安市松江區婦幼保建院2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ಞ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦺ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🔜、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🌃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🐽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對於濟南市松江區婦幼健康養生院2019一年度普通公用概算財政部門捐款基本性經費支出預算狀態描述

昆明市松江區婦幼保建院2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1💟、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關與佛山市松江區婦幼養生院2019季度般公共信息概算財政性審批“三公”事業費其他支出結算的時候現狀詳細說明

(一)“三公”資金投入財政局撥付支出費用結算的時候總的現狀詳細說明。

傷害市松江區婦幼調養院2019ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費民政補貼款撥出結算的時候具體實施情況下詳細說明。

昆明市松江區婦幼健康保健院2019本年度無“三公”接待費財政廳審批付出。

 

八、對于杭州市松江區婦幼保健按摩院2019年末地方政府性資金費用預算財政性撥付收入支出竣工決算情況證明

成都市松江區婦幼護理院2019每年無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫付款費用支出 。

九、國有制資產投資管理成本預算財政部門捐款狀況解釋

天津市松江區婦幼保健按摩院2019半年度無國有控股資金營運預算表民政捐款教育支出。

十、其他的更重要特別注意的情況報告反映

(一)國家機關操作預備費結余癥狀

傷害市松江區婦幼護理院2019一年度有機物關運動資金投入費用。

(二)人民政府招標采購付出情形

佛山市市松江區婦幼保建院2019🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)小車、自建房獨特占用量原因

成都市松江區婦幼保建院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績維護現象

西安市松江區婦幼預防保健院2019年末預算表業績考核經營工作上進行情況下有以下幾點:本行業成立了以下幾點概算任務任務效績處理方式:松江區婦保院概算任務任務效績處理方式,成立了完整篇的概算任務任務效績處理任務機理;全整個過程任務任務效績處理執行實際情況♔:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦏ一、國庫決算表決算表捐款個人收入:指企事業單位年初度從本級國庫決算表決算表行業認定的國庫決算表決算表捐款,以及尋常公益性決算表國庫決算表決算表捐款和政府部性基金投資決算表國庫決算表決算表捐款。

♊二、事業有成上營收:指事業有成上的單位積極開展專業業務范圍游戲活躍還有配套游戲活躍提供的營收。一般是:醫療器械營收等。

ꦫ三、銷售經營者薪資凈收入:指事業性的單位在職業相關業務行動還有其輔助性行動之上組織開展非人格獨立記帳銷售經營者行動獲得的薪資凈收入。

🃏四、另外的納入:指企業單位贏得的除“不需要補貼款納入”、“事業單位納入”、“營運納入”等外的納入。最主要的是:央行利率納入、員工食堂餐費納入等。

五、今年初結轉和余額:意指上一年度還沒有完畢、結轉到當年度按管于規定重新的使用的金額。

🅺六、年底結轉和盈余:指年初度或早先全年費用預算合理安排、因從客觀具體條件發生轉變沒有按原策劃施實,需遲緩到后期全年按關于法律法規以后食用的錢。

七、大致花費:指企業為保證醫院普通 運作、已完成日常運行運行每日任務而產生的多種花費。

💛八、項目費用收支 :指企行業單位為提交的目標的行政處上班每日任務或行業發展的目標,在總體費用收支 外會發生的數據來費用收支 。

𓆉九、運營其他總支出:指參公行業在非常專業營銷營銷活動形式及輔助軟件營銷營銷活動形式以外抓好非獨立空間歸集運營營銷營銷活動形式發生的其他總支出。

꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖十一國慶、工商登記啟動經費預算教育其他支出:指行政的管理組織和基準國家教育事業組織法的管理的教育事業組織食用大部分公共性預決算財政教育其他支出審批配備的大體教育其他支出中的平常公用設施經費預算教育其他支出教育其他支出。

 

 

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