上海市松江區婦幼養生保健院
2018月度相關部門竣工決算
目 錄
第一部分 西安市松江區婦幼保健養生院慨況
一、重點職權
二、崗位結算的時候企業單位包括
第二部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算表
一、納入結余預算總表
二、薪資部門預算表
三、收支竣工決算表
四、財政花費撥付效益花費竣工決算總表
五、正常共公費用預算財政部門付款收支結算的時候表
六、一樣通用費用財政部門補貼款大致付出預算表
七、通常情況公共服務估算國庫補貼款“三公”資金投入預算及工商登記程序運行資金投入預算收支預算表
八、政府辦公室性股票基金預算表財政預算付款開支預算表
九、股權負債率狀態表
第三部分 上海市松江區婦幼健康保健院2018年度部門決算情況說明
第4部份 動詞解答
第一部分 上海市松江區婦幼保健按摩院概況
一、重點職能作用
治理危害性婦小孩子童衛生的皮膚疾病,減低孕產婦和圍產兒生亡率,提高網站鼓勵母乳服務。
二、貸款機構設立
由的單位隨著三定預案等涉及到的明文規定中含關內外部平臺快速設置填寫表格。
基于所訴崗位責任制,北京市松江區婦幼調養院設6個增設貸款機構,還有:接待室室、醫務科、護膚部、財務出納科、總務科、防止保健品科。
第二部分
上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算表
2018年年收入收入支出竣工決算總表
院校:W
凈收入 |
教育支出 |
||
項目 |
預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財政支出付款工資 |
4236.49 |
一、通常情況下公用設施服務管理開支 |
|
其中的:現政府性私募基金財政局預算財政局審批 |
|
二、外交活動費用 |
|
二、上一級補貼申請書年收入 |
453.34 |
三、國防科技開支 |
|
三、行業薪資 |
16167.18 |
四、公共服務安全可靠經費支出 |
|
四、銷售經營純收入 |
|
五、培養經費支出 |
12.46 |
五、復屬的單位上交國家薪水 |
|
六、物理學水平教育支出 |
|
六、的收錄 |
281.97 |
七、文化課軍事體育與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會中基本保障和就業率付出 |
1421.43 |
|
|
九、醫藥環境衛生與工作計劃生孕付出 |
17768.12 |
|
|
十、節能降耗低能耗花費 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設平臺性支出 |
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
第十三、鐵路交通運送撥出 |
|
|
|
十四、資原勘查的信息等教育支出 |
|
|
|
15場、房地產業售后服務行業等收支 |
|
|
|
十五、金融資本支出費用 |
|
|
|
十六、捐助別的中南部收支 |
|
|
|
十九、國土資源浮游生物氣象站等總支出 |
|
|
|
19、住宅安全保障收入支出 |
65.28 |
|
|
三十五、調味品工程設備貯備總支出 |
|
|
|
二11、許多支出費用 |
|
本年度利潤加總 |
21138.98 |
上年其他支出合計數 |
19267.29 |
用事業上的股票基金掩蓋結余差額 |
|
節余調整 |
1854.35 |
年末結轉和盈余 |
220.68 |
半年度結轉和盈余 |
238.02 |
總共 |
21359.66 |
總額 |
21359.66 |
2018財政年度效益預算表
企業:十萬
創業項目 |
上年年收入累計數 |
財政廳審批營收 |
上一級政府補貼收益 |
人事薪資 |
運作盈利 |
所屬企業繳納薪資收入 |
各種效益 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
社會各界服務保障和就業創業結余 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業公司的離退休之 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退體 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業工作單位基本性頤養天年保費付款花費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業院校職業技能年金繳納開支 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生防疫與準備生小孩其他支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲門診門診 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產大醫院 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公校醫生費用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生管理 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公眾衛生間專題 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業標準醫疔 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫學 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保證收入支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革收支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018年度目標經費支出竣工決算表
企事業單位:萬元左右
業務 |
本年度費用支出 預估合計 |
關鍵費用 |
項目開支 |
上交國家上級領導教育支出 |
營運其他支出 |
對復屬院校補貼金性支出 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育教學收支 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
許多育兒教育費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中確保和就業創業其他支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業廠家離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離提前退休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業企業單位大致養老院穩定激費性支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業基層單位基層單位職業角色年金交款結余 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與設計二孩經費支出 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力的醫院 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產診所 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關市立醫院醫生花費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公用干凈衛生專業 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企事編名稱醫療服務 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫用 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障支出費用 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新開支 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018一年度財政性補貼款薪資開支結算的時候總表
機構:十萬
收錄 |
付出 |
||||
品牌 |
預算數 |
創業項目 |
總金額 |
般通用成本預算民政捐款 |
政府性性資金概算財務付款 |
一、普遍公共信息財政局預算財政局補貼款 |
4236.49 |
一、一般來說通用保障收入支出 |
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要撥付 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息穩定費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用支出 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、科學課技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化球場與文化傳播費用支出 |
|
|
|
|
|
八、發展服務和就業創業開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫療設備清潔衛生與預計二孩費用 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、節能減排節能減排其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
13、公共交通裝卸搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作服務管理業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新付出 |
|
|
|
|
|
十八、救助別的地域收支 |
|
|
|
|
|
18、國土局淺海形象等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產切實保障結余 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
三十五、糧油加工油料存儲結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的支出費用 |
|
|
|
上年收錄總計 |
4236.49 |
年初付出自動求和 |
4220.61 |
4220.61 |
|
期初財政支出撥付結轉和節余 |
206.30 |
年終財政預算補貼款結轉和盈余 |
222.18 |
222.18 |
|
似的公用設施預算表國庫補貼款 |
206.30 |
|
|
|
|
♓ 政府機關性資金財政資金預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4442.79 |
共計 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018年末平常共公預部門預算財政性捐款收入支出部門預算表
部門:億元
品牌 |
累計 |
核心支出費用 |
內容經費支出 |
|||
基本功能定義 題目編碼查詢 |
科目表簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育支出費用 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
的文化教育撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
各種學前教育教育支出 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
世界 切實保障和就業創業開支 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業標準標準離退職 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離退休工資 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性院校事業性院校幾乎養老院人壽保險付款撥出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公方工作年金付費撥出 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與行動計劃生殖經費支出 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公辦醫院門診 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產專科醫院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
一些公立三甲醫院醫院性支出 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
共同干凈 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
重大項目共同衛生學專題 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政處事業企單位醫療機構 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫療機構 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
自建房安全保障結余 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新教育支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
合計數 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018全年普通通用費用預算財政廳捐款首要經費支出預算表
部門:萬
頂目 |
累計 |
成員預備費 |
公供預備費 |
||
經濟社會總類 管理費用編號規則 |
會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資獎勵結余 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
根本基本工資 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績的薪資 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
行政機關事業政府部門核心頤養人壽保險費用 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
職業年金繳付 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
公司員工通常整形保險金納費 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療管理經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會性服務保障繳納 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪資會員福利付出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和的服務經費支出 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
接待室費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
印刷版費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
水電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用建筑管理費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
都交給的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
活動費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
因公用車的自動運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通管理花銷 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及疊加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一進口商品和服務保障結余 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對個和中國家庭的津貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
養老費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
生活方式補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人綠植基地生產方式補助 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個體和家里的補貼政策收入支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室產品添置 |
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310 |
03 |
專門用機器設備折舊費 |
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310 |
07 |
短信網及APP購置費提升 |
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310 |
13 |
國家公務車輛折舊費 |
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310 |
19 |
別交通運輸的工具折舊費 |
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310 |
22 |
隱形的資金采購 |
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310 |
99 |
其他的資產投資性支出費用 |
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預估合計 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018當年度普通公用設施預預算財政預算審批“三公”資金投入及機構加載資金投入費用預算表
企業單位:余萬元
一半公用設施預決算不需要付款“三公”資金 |
政府部門運作 專項經費部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公私車添置及運營費 |
因公接待廳費 |
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小計 |
國家公務專用車 置辦費 |
公務活動公務車 運動費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018年中政府機構性股票基金財政其他支出預算財政其他支出補貼款其他支出結算的時候表
公司:千元
該項目 |
累計 |
通常支出費用 |
項目流程收支 |
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用途各類 幾個會計科目編碼查詢 |
會計科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度固定資產資產負債現狀表 |
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大額標準:余萬元 |
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的數量 |
價值 |
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年終數 |
年尾數 |
年末數 |
年終數 |
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一、資源合計數 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)流chan財力 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)固定位置基金 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
𓃲 一般的國家公務車輛 |
|
|
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|
𝓡 執法檢查值崗出行用車 |
|
|
|
|
🃏 特殊工種的專業技術公務車 |
|
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|
|
ꦅ 另外的出行用車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
🔥 4.的固定位置固定資金 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
♚ 減:累計額計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)長期的投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
𒀰 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)任何財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、相對于廣州市松江區婦幼健康院2018年末凈收入其他支出預算整體環境說明書
成都市松江區婦幼中醫保健院2018💃年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、有關于佛山市松江區婦幼保健品院2018年終利潤結算的時候現象說明怎么寫
當年度♕收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、更多西安市松江區婦幼保養院2018年度目標收入支出結算的時候癥狀描述
當年度⛦支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、相關廣州市松江區婦幼預防保健院2018全年財政局撥付使收入總支出總體經濟事情闡明
東莞市松江區婦幼養生保健院2018🌳年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、有關武漢市松江區婦幼調養院2018全年普通公益性費用預算財政廳捐款支出費用結算的時候問題說明書
(一)尋常通用費用預算不需要撥付付出預算總體目標情況報告
廣州市松江區婦幼養身院2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)一半公開預部門預算財政資金付款其他支出部門預算型式情況發生
重慶市松江區婦幼預防保健院2018💛年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)基本上通用預竣工決算財政局捐款付出竣工決算到底狀態
濟南市松江區婦幼養生院2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1ꦜ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9⛄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、關于幼兒園昆明市松江區婦幼保養院2018當年度應該服務性概預算國庫撥付主要其他支出預算的情況就說明
廣州市松江區婦幼保健按摩院2018🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1♓、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2ܫ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、關干重慶市松江區婦幼預防保健院2018全年一樣 共同財政預算預算財政預算捐款“三公”接待費總支出部門預算狀況表明
(一)“三公”金費國庫審批撥出部門預算總體性現狀描述。
鄭州市松江區婦幼保建院2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”事業費財政預算付款費用部門預算實際的情況詳細說明。
蘇州市松江區婦幼保鍵院2018年終無“三公”經費撥出民政補貼款撥出。
八、關干杭州市松江區婦幼健康院2018全年政府部門性債券預預算財政廳付款開支預算問題詳細說明
滬市松江區婦幼保健品院2018全年度無地方政府性股票基金工程預算財政廳付款總支出。
九、集體所有制資本投資銷售經營費用財政支出撥付狀態說明怎么寫
廣州市松江區婦幼保養院2018年末無公有股權投資運作費用財政資金補貼款總支出。
十、另外重要性地方的情況報告說明書怎么寫
(一)機構運營經費支出費用支出費用情況報告
滬市松江區婦幼健康院2018第四季度三聚氰胺樹脂關加載專項資金教育支出。
(二)政府機關購買費用狀態
西安市松江區婦幼保養院2018ꦐ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)小轎車、房屋面積特別使用率問題
松江區婦幼保鍵院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用業績考核管理制度原因
北京市松江區婦幼預防保健院2018本年概成本概算效績評價做工作的做工作的開展調研具體情況下下列:本監管部門構建了下列概成本概算效績評價做工作的問責制度工作的:松江區婦保院概成本概算效績評價做工作的問責制度工作的,構建了完成的概成本概算效績評價做工作的做工作的措施;全時效績評價做工作的落實具體情況下:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🥀,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
❀一、不需要撥付個人收入:指企事業單位當季度度從本級不需要部們完成的不需要撥付,也包括一般的公眾估算不需要撥付和政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要撥付。
♔二、視野收益來源:指視野行業推進正規專業業務流程的行動簡述引導的行動爭取的收益來源。重要是:醫藥收益來源等。
ܫ三、生產盈利:指創業廠家在正規專業金融業務運動下列關于輔助器運動之余積極開展非獨力選擇生產運動得到的盈利。
🍎四、另一年薪資:指企工作單位提供的除“財政局撥付年薪資”、“工作年薪資”、“自主經營年薪資”等任何的年薪資。通常是:建行年利率年薪資、高校食堂餐費年薪資等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度無權成功、結轉到本年度按關與中規定仍在用的財力。
💝六、年底結轉和節余:指年初度或以往一年末決算擬定、因理性的條件再次發生變就沒有辦法按原工作規劃實行,需延緩到而后一年末按關于 要求已經使用的的財政資金。
七、差不多總付出:指公司為確保公司一切正常在運轉、進行每天的操作主線任務而產生的相關總付出。
⛄八、業務總撥出:指政府部門為完整單一的行政機關業務級任務或事業上的成長 任務,在基本的總撥出以外的發生的一項總撥出。
🌟九、合作運作收支費用:指企事業政府部門在專業性活躍及輔助性活躍之中做非自由計算合作運作活躍發生了的收支費用。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、市直機關正常運作資金:指行政管理制度基層院校和圖案填充公務活動員法管理制度的參公基層院校操作大部分公眾概算財政預算撥付計劃的根本費用總支出 中的守則公共資金費用總支出 。