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2018年度部門決算公開(上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區永豐居委特別環衛服務管理主

2018年終團隊竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第一個組成部分 滬市松江區永豐大街街道辦事處衛生監督貼心服務所點概述

一、包括崗位職責

二、部們結算的時候計量單位構造

第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入費用支出 竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、其他支出預算表

四、財政局捐款創收花費結算的時候總表

五、通常情況下共公項目預算財政部門撥付教育支出結算的時候表

六、基本的公眾估算國庫撥付基本的支出費用預算表

七、大部分公共服務估算財政預算審批“三公”資金投入及企事業單位作業資金投入撥出結算的時候表

八、政府辦公室性母基金成本預算財政預算捐款性支出預算表

九、債務資產負債前提表

第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四號部份 動詞回答

 


第一部分    上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況

 

一、大部分主要職責

ไ后勤保障本機區的大多醫治、長見病多見病的護里、灰復期患者的復原中藥治療與護里、公開衛生間預防措施與養生職能。

二、設備設計

ꦛ基于給出崗位工作職責,杭州市松江區永豐街區街道辦事處健康產品中心站設含有部門,分為:辦公區室、醫務科、應對預防保健科、財務部科、門診部、重癥監護室及6個衛生防疫服務項目站等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心

2018本年度部預算表

2018年末營收其他支出結算的時候總表

行業:萬的大寫

工資收入

開支

項目

部門預算數

樓盤

預算數

一、財政廳付款創收

3265.85

一、一般來說通用服務管理性支出

 

  在這其中:現政府性新基金預算表財政支出付款

 

二、外交政策收入支出

 

二、上司補帖薪資

158.47

三、國防科技開支

 

三、企事業凈收入

2570.23

四、公共信息安會付出

 

四、生意年收入

 

五、幼兒教育收支

3.82

五、其他工作單位上交國家薪水

 

六、科學水平水平花費

 

六、另外薪資收入

625.35

七、文化藝術體育足球與媒體結余

 

 

 

八、市場得到保障和就業形勢收入支出

521.27

 

 

九、治療環境衛生與工作計劃生肓教育支出

5700.48

 

 

十、發展節能環境保護環境保護總支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道社區經費支出

 

 

 

第十二、農業水支出費用

 

 

 

第十三、交通公路運輸公路運輸性支出

 

 

 

十四、能源勘測信息內容等其他支出

 

 

 

二十、房地產業服務業等支出費用

 

 

 

十五、銀行業撥出

 

 

 

二十七、扶持另外的的地方費用

 

 

 

十九、土地海洋能氣象預報等撥出

 

 

 

黨的十九、往房維護撥出

122.08

 

 

二是、調味品工程設備保障其他支出

 

 

 

二五一、各種收入支出

 

上年薪資累計

6619.90

年初付出總金額

6347.65

用教育事業投資基金挽回出入差額

 

節余配置

272.25

年終結轉和余額

 

年尾結轉和盈余

 

總結

6619.90

總金額

6619.90


2018月度營收預算表

計量單位:萬美金

頂目

本年度營收自動求和

財政預算補貼款工資

上家補助款薪資收入

自己事業年收入

生產年收入

附設計量單位上交國家利潤

同一收錄

功能分類
科目編碼

課程稱呼

累計

6619.90 

3265.85 

158.47 

2570.23 

 

 

625.35 

205

 

 

培養經費支出

3.82 

3.82 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他的幼教教育支出

3.82 

3.82 

 

 

 

 

 

205

99

99

的教導結余

3.82 

3.82 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和畢業生就業教育支出

521.27 

317.79 

 

203.48 

 

 

 

208

05 

 

行政部門自己事業工作單位離退職

521.27 

317.90 

 

203.48 

 

 

 

208

05

02

參公基層單位離退居二線

23.42

0.17

 

23.25

 

 

 

208

05

05

  國家機關自己事編名稱一般給個人養老保險金付費撥出★

354.39

174.16

 

180.22

 

 

 

208

05

06 

  工商登記事業心行業新職業年金網上繳費總支出★

143.46 

143.46 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生防疫與策劃生小孩花費

5972.73

2932.12

158.47

2256.79

 

 

625.35

210

03

 

基層工作醫院衛生管理組織

5060.40

2042.94

158.47

2233.64

 

 

625.35

210

03

01

地區社區食品衛生食品衛生設備

5052.22

2034.76

158.47

2233.64

 

 

625.35

210

03

99

同一面層醫療保障干凈組織機構費用

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性干凈

785.05

761.90

 

23.15

 

 

 

210

04

08

總體公共信息干凈工作

785.05

761.90

 

23.15

 

 

 

210

11

 

行政部門工作企事業編醫療保障★

127.28

127.28

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業行業醫療保障★

127.28

127.28

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務收入支出

122.08

12.11

 

109.97

 

 

 

221

02

 

房間改變收入支出

122.08

12.11

 

109.97

 

 

 

221

02

01

居社保公積金貸款

122.08 

12.11 

 

109.97 

 

 

 

 


2018年末付出預算表

政府部門:萬塊人民幣

頂目

當年度結余自動求和

關鍵撥出

的項目費用

上交上司結余

運營支出費用

對復屬機構經濟補貼收入支出

功能分類
科目編碼

管理費用名號

累計

6347.65 

5839.19 

508.46 

 

 

 

205

 

 

學校教育支出

3.82 

 

3.82 

 

 

 

205

99

 

別的幼小銜接支出費用

3.82 

 

3.82 

 

 

 

205

99

99

一些學校費用支出

3.82 

 

3.82 

 

 

 

208

 

 

當今社會擔保和就業前景收支

521.27 

521.27 

 

 

 

 

208

05 

 

財政企業組織離退體

521.27 

521.27 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業政府部門離退休年齡

23.42 

23.42 

 

 

 

 

208

05

05

  機關人事機關單位人事機關單位總體健康養老穩定手機繳費性支出★

354.39 

354.39 

 

 

 

 

208

05

06 

  機關標準人事標準工作年金激費性支出★

143.46

143.46

 

 

 

 

210

 

 

醫遼安全衛生與工作方案計劃生育工作撥出

5700.48

5195.84

504.64

 

 

 

210

03

 

基層員工醫療部門環保部門

4788.15

4393.18

394.96

 

 

 

210

03

01

城市地區社區服務中心衛生管理構造

4779.97

4393.18

386.78

 

 

 

210

03

99

其他下基層醫療安全衛生安全衛生組織 結余

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

共同衛生防疫

785.05

675.37

109.68

 

 

 

210

04

08

基本的共公干凈衛生工作

785.05

675.37

109.68

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成單位名稱醫疔★

127.28

127.28

 

 

 

 

210

11

02

創業基層單位醫療管理★

127.28

127.28

 

 

 

 

221

 

 

公寓房有效保障開支

122.08

122.08

 

 

 

 

221

02

 

住宅教育體制改革其他支出

122.08

122.08

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

122.08

122.08

 

 

 

 


2018本年度財政局補貼款使收入其他支出結算的時候總表

基層單位:萬美金

薪資

經費支出

大型項目

預算數

活動

合計數

應該共公估算財政部門補貼款

政府機關性債券概算民政捐款

一、一般來說通用概預算財政性審批

3265.85 

一、一樣 公用貼心服務支出費用

 

 

 

二、政府部門性投資基金預算表財政性撥付

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、防御收支

 

 

 

 

 

四、公益性安會性支出

 

 

 

 

 

五、培育撥出

 3.82

 3.82

 

 

 

六、科學水平水平其他支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化休育與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、社會中質量保障和人才需求經費支出

 317.79

 317.79

 

 

 

九、醫療保健安全與計劃方案生小孩付出

 2932.12

 2932.12

 

 

 

十、節能低能耗低能耗開支

 

 

 

 

 

十一月、城市區域收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、交行裝運結余

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘查新信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、業務的快餐業等教育支出

 

 

 

 

 

16、財富管理花費

 

 

 

 

 

十八、經濟援助另外地域總支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海域氣象條件等費用

 

 

 

 

 

19、租賃房的保障總支出

 12.11

 12.11

 

 

 

20、油糧資源保障教育支出

 

 

 

 

 

二五一、同一總支出

 

 

 

上年工資預估合計

3265.85 

年初開支總金額

 3265.85

 3265.85

 

期初財政局撥付結轉和盈余

 

年終財政局補貼款結轉和盈余

 

 

 

      基本上共同項目預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      以政府性股權基金概算財務審批

 

 

 

 

 

總額

3265.85 

共計

3265.85 

 3265.85

 

 


2018全年應該公用設施概算財政費用付款費用預算表

工作單位:余萬元

大型項目

加總

常見性支出

樓盤支出費用

功用分級

考試科目編號

課程公司名稱

205

 

 

幼小銜接性支出

3.82

 

3.82 

205

99

 

另外教肓教育支出

3.82

 

3.82

205

99

99

其他育兒教育總支出

3.82

 

3.82

208

 

 

社會發展質量保障和學生就業收入支出

317.79

317.79

 

208

05 

 

人事部門事業機構機構離退休年齡

317.79

317.79

 

208

05

02 

教育事業企業單位離辭職

0.17

0.17

 

208

05

05

  部門事業發展企業大體養老服務保險服務付費經費支出★

174.16

174.16

 

208

05

06

  行政機關視野基層單位職業角色年金交費付出★

143.46

143.46

 

210

 

 

醫院食品衛生與計劃怎么寫懷孕花費

2932.12

2597.38

334.74

210

03

 

基成診療食品衛生貸款機構

2042.94

1794.73

248.21

210

03

01

  地市街道社區清潔組織

2034.76

1794.73

240.03

210

03

99

  其他底層醫疔食品衛生醫療機構撥出

8.18

 

8.18

210

04

 

公共信息清潔

761.90

675.37

86.53

210

04

08

  基本上公共性干凈衛生產品

761.90

675.37

86.53

210

11

 

行政訴訟視野院校醫用★

127.28

127.28

 

210

11

02

  工作行業醫療機構★

127.28

127.28

 

221

 

 

房間保障措施花費

12.11

12.11

 

221

02

 

商品房改變付出

12.11

12.11

 

221

02

01

  住宅住房基金

12.11

12.11

 

累計數

3265.85

2927.29

338.56


2018每年大部分公共服務費用預算財政局審批最基本性支出結算的時候表

  單位名稱:萬多

項目流程

合計數

人群專項經費

共公勞務費

經濟社會劃分類別

幾個會計科目打碼

課程名號

301

 

的薪資福利金費用

2738.44

2738.44

 

301

01

  常規月工資

356.49

356.49

 

301

02

  經費補助金

201.11

201.11

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考評年薪

1030.56

1030.56

 

301

08

政府部門企業政府部門通常健康養老保費費

174.16

174.16

 

301

09

就業年金繳納費用

143.46

143.46

 

301

10

企業職員基礎醫療機構人壽保險付費

127.28

127.28

 

301

11

國家事業編醫療服務政府補貼付款

 

 

 

301

12

相關發展有效保障付費

72.76

72.76

 

301

13

住宅公積金貸款

12.11

12.11

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  各種年薪福利福利開支

620.50

620.50

 

302

 

淘寶寶貝和服務管理付出

181.28

 

181.28

302

01

  辦公費

6.62

 

6.62

302

02

  紙箱印刷費

1.06

 

1.06

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手交費費

0.004

 

0.004

302

05

  電費

1.94

 

1.94

302

06

  電價

35.15

 

35.15

302

07

  輕工費

3.88

 

3.88

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.40

 

0.40

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

4.01

 

4.01

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專用工具板材費

62.26

 

62.26

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

6.18

 

6.18

302

27

  都交給業務領域費

0.18

 

0.18

302

28

  工會組織勞務費

9.59

 

9.59

302

29

  福利性費

21.23

 

21.23

302

31

  公務接待車輛使用加載養護費

0.31

 

0.31

302

39

  一些交通管理管理費

 

 

 

302

40

  稅金及追加價格

 

 

 

302

99

  同一貨品和貼心服務性支出

28.48

 

28.48

303

 

對人個和家族的補助款

7.22

7.22

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

4.89

4.89

 

303

05

  家庭生活補帖

0.17

0.17

 

303

07

  醫學費經濟補貼

0.15

0.15

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

人水產業產生補帖

 

 

 

303

99

  某些我們和家里的補助金撥出

2.01

2.01

 

310

 

資本投資性費用支出

0.35

 

0.35

310

02

  企業辦公專用設備購進

0.35

 

0.35

310

03

  專業級環保設備采購

 

 

 

310

07

  短信網洛及系統購進系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購進

 

 

 

310

19

  的鐵路交通方式購買

 

 

 

310

22

  隱形的金融資產租賃費

 

 

 

310

99

  其他資源性其他支出

 

 

 

合計數

2927.29

2745.66

181.63

 


2018季度般共公成本預算財政性撥付“三公”費用及機構加載費用費用竣工決算表

廠家:萬元左右

平常公開項目預算財政預算捐款“三公”經費預算

機構開機運行

專項資金預算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車采購及啟用費

國家公務歡迎費

小計

因公專車

租賃費費

公務接待出行用車

行駛費

概預算數

預算數

概預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

 

0.31

0.31

 

 

0.31

0.31

 

 

0.31

0.31

 

 

 


2018全年度以政府性貨幣基金概算財政廳撥付支出費用竣工決算表

院校:上萬元

品牌

總金額

核心其他支出

樓盤其他支出

功能性分級

課目識別碼

科目必各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

0.00

0.00

0.00

注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末固定資產外債情形表

 

 

額度部門:多萬元

 

用戶

總價值

年終數

年終數

期初數

歲末數

一、基金加總

——

——

 3695.20

 3893.95

   (一)游動資源

——

——

 1479.42

 1563.80

   (二)統一財產

——

——

 2156.53

 2227.17

          其中:1.房屋(平方米)

 7600.00

 7600.00

 500.48

 500.48

                2.通用設備(臺/套/輛)

 604

 664

 413.11

 434.54

                   (1)車輛

 2

 1

 30.49

 28.01

♋                          通常情況下公務接待買車

 2

 1

 30.49

 28.01

🧜                          稽查交警執法私車

 

 

 

 

💟                          特別專業化的技術租車

 

 

 

 

♎                          某個使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 78.80

 78.80

               3.專用設備(臺/套)

 263

 294

 1076.98

 1117.97

                    單價100萬元以上專用設備

 2

 2

 274.56

 274.56

🏅               4.的固定的資源

——

——

 1272.21

 1345.32

𓄧        減:累積折舊費用及減值需備

——

——

 

 

   (三)長期性的創業

——

——

 

 

   (四)在建項目工業

——

——

 

 

   (五)有形資金

——

——

59.25

102.98

🐼        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)另外固定資產

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

 561.43

 373.83

三、凈資金總計

——

——

 3133.77

 3520.12

 


第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關濟南市松江區永豐銜道平臺衛生管理貼心服務機構2018半年度創收收支結算的時候綜合時候說明書怎么寫

武漢市松江區永豐居委會片區食品衛生服務性學校2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。

二、對深圳市松江區永豐街道社區居委會街道社區醫療監督服務于重心2018當年度薪水部門預算的情況代表

上年𓂃收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。

三、更多廣州市市松江區永豐區域居委會區域安全工作中心點2018季度性支出部門預算實際情況描述

年初𝐆支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。

四、并于武漢市松江區永豐居委片區清潔提供服務網站的2018一年度不需要撥付盈利其他支出綜合前提就說明

沈陽市松江區永豐居委小區干凈衛生貼心服務中心2018年度財政撥款♚收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。

五、就杭州市松江區永豐大街區域健康服務培訓重心2018年終一樣 公用費用預算財務審批花費結算的時候原因說

(一)一半公眾項目預算不需要付款開支預算環境承載力原因

杭州市松江區永豐城市居委會環保售后服務重點2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。

(二)正常公用設施預結算的時候財政性捐款收入支出結算的時候機構前提

成都市松江區永豐街辦社區服務質量站衛生間服務質量平臺2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。

 

(三)基本上公共服務財政預算預算財政預算審批撥出竣工決算主要原因

深圳市松江區永豐居委居委會居委清潔衛生工作心中2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。

1🌸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。

2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。

3🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

5💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。

6ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。

7💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。

8ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。

9🦩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。

六、相對于南京市松江區永豐街區街道衛生情況安全服務中2018當年度一般來說共公項目預算國庫撥付大致開支竣工決算原因說明書

南京市松江區永豐大街社區網站衛生間服務質量咨詢中心2018𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧒、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。

༺七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財務審批收入支出部門預算總體設計事情闡明。

蘇州市松江區永豐街邊社區網站公共衛生功能機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。

2018𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

(二)“三公”專項經費財政部門付款教育支出竣工決算大概原因詳細說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦開展編制程序,并統一標準公示,本院校不在再行去重復公示。

2🌳上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。

3、國家公務到訪費經費支出無

八、至于佛山市松江區永豐街辦街道辦健康服務保障平臺2018年度目標地方政府性資金費用財務捐款花費竣工決算環境介紹

🎃東莞市松江區永豐社區提供服務中間居委會社區提供服務中間環保提供服務中間2018季度無地方政府性債券決算財政部門撥付撥出。

九、國有制資本自主經營估算民政審批狀態反映

💯鄭州市松江區永豐居委會社區服務核心食品衛生服務核心2018月度無國企資本投資操作概預算財政資金捐款開支。

十、同一決定性的情況這說明的的情況這說明

(一)單位操作接待費開支狀況

北京市松江區永豐道路社區居委會環境衛生安全服務心中2018年高分子關程序運行預備費費用。

(二)市政府回收結余前提

東莞市松江區永豐片區居委會片區環衛提供服務核心2018當年度政府性采購員資金額(以合同書簽屬準確)ꩲ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。

2018ꦚ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。

(三)配送車輛、房子專項 占地狀況

1.設備

𝓀截止目前2018年12月31日,天津市松江區永豐銜道社群衛生監督服務質量中心的安全使用的正常公務接待接待車輛使用中,由區行政單位行政事務管理系統局統一物品保障機制的正常公務接待接待車輛使用為1輛。

2.屋房

📖載止2018年12月31日,北京市松江區永豐街道片區片區衛生間服務質量咨詢中心便用的樓房建筑中由區機構事務處理管理制度局實行調度的天津市松江區永豐居委業務處土地使用權的樓房建筑為7600平米。

(四)工程預算業績考核標準化管理環境

𝓀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

📖一、財務部門預決算廳捐款純收入:指的單位本本年度從本級財務部門預決算廳地方政府部門作為的財務部門預決算廳捐款,是指通常公開預決算財務部門預決算廳捐款和地方政府性私募基金預決算財務部門預決算廳捐款。

ཧ二、企業個人工資來源:指企業廠家開發正規專業工作活動簡述輔助的活動達成的個人工資來源。具體是:醫治個人工資來源等。

🧸三、運營薪資:指事業上的計量單位在技術專業的業務活躍內容十分輔助的活躍內容認知能力開始非人格獨立成本計算運營活躍內容達到的薪資。關鍵是:租借薪資等。

ꦰ四、其它薪資收益:指院校爭取的除“財政預算捐款薪資收益”、“參公薪資收益”、“經驗薪資收益”等之間的薪資收益。重點是:高校體檢項目薪資收益等。

五、期初結轉和余額:意指當年度還未完工、結轉到當年度按有關的信息指定接著操作的費用。

꧅六、年底結轉和盈余:指年初度或此前全每年費用行動計劃、因從客觀必備條件會出現變換難以按原行動計劃方案,需網絡延遲到已經全每年按業內中規定馬上運行的的資金。

💙七、幾乎性花費:指部門為服務保障部門常規持續運行、完整常規操作工作進度而情況的杜六房加盟總部的性花費。

🎐八、崗位付出:指機關單位為來完成特殊的行政管理崗位任務卡或人事經濟發展方向,在大多付出外再次發生的相關付出。

九、營運付出:指事業上的公司在專業的運動及助手運動以外開展調研非獨立自主計算營運運動遭受的付出。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜國慶、政府部門電腦運行企業發展費:指政府部門組織和對比因公員法工作管理的企業發展組織采用一樣公共信息決算民政審批安裝的首要費用結余 中的守則通用企業發展費費用結余 。

 

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