滬市松江區方松街道社區居委會社區居委會公共衛生服務性中心的
2019年末部門預算
目 錄
第一名大部分 佛山市松江區方松街鎮街道辦食品衛生的服務核心概貌
一、主耍職能作用
二、培訓機構設施
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入收支預算總表
二、工資收入竣工決算表
三、經費支出部門預算表
四、民政捐款利潤經費支出結算的時候總表
五、一般的服務性費用民政付款費用部門預算表
六、通常情況下公共性概預算財務撥付基礎收入支出結算的時候表
七、般通用預算表財政花費審批“三公”經費花費花費及單位電腦運行經費花費花費花費結算的時候表
八、政府機構性貨幣基金費用預算財政預算撥付付出部門預算表
九、資產投資外債條件表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四一些 詞表示
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 包括工作職責
🐭深圳市松江區方松街居委會環保提供服務培訓質量中心局是區衛建委下的家基層工作醫藥培訓機構,承擔者方松街及廣富林街內中大民眾公眾通常醫藥提供服務培訓質量及共公環保提供服務培訓質量。
二、醫院使用
🦹根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🌄第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度利潤支出費用預算總表
計量單位:W
個人收入 |
經費支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
業務 |
預算數 |
一、普遍公益性成本預算財政資金撥付個人收入 |
4401.35 |
一、應該公用設施服務的結余 |
|
二、現政府性母基金費用國庫補貼款工資 |
|
二、外交活動性支出 |
|
三、上級部門補貼政策薪水 |
|
三、飲水機花費 |
|
四、事業有成創收 |
7678.25 |
四、通用安全性高性支出 |
|
五、營運凈收入 |
|
五、學前教育付出 |
|
六、附帶工作單位上交使收入 |
|
六、專業技術應用經費支出 |
|
七、各種收入水平 |
39.76 |
七、民族旅游產業度假運動與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、世界 后勤保障和就業的支出費用 |
713.79 |
|
|
九、干凈衛生健康生活收入支出 |
11075.12 |
|
|
十、節省環境結余 |
|
|
|
國慶、城鎮社區服務中心收支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
第十三、交通網物流運輸付出 |
|
|
|
十四、產品探礦訊息等撥出 |
|
|
|
十四、企業貼心第三產業等總支出 |
|
|
|
第十六、科技金融結余 |
|
|
|
十二、支助其他地段撥出 |
|
|
|
18、天然資源性大海天氣等費用 |
|
|
|
19、公房維護付出 |
178.22 |
|
|
二十二、油糧救災物資收儲收支 |
|
|
|
二11、地震災害防制及應急標準化管理標準化管理開支 |
|
|
|
二十三、另一個經費支出 |
|
本年度使收入總計 |
12119.36 |
上年收支自動求和 |
11967.13 |
用人事基金投資補上收支明細差額 |
|
余額都分配好 |
83.96 |
本年結轉和余額 |
88.27 |
年底結轉和節余 |
156.54 |
總金額 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019半年度薪資結算的時候表
單位名稱:百萬元
業務 |
本年度薪資收入預估合計 |
財政廳付款薪資收入 |
上家經濟補貼收入水平 |
教育事業利潤 |
銷售納入 |
所屬行業繳納收入水平 |
某個收入來源 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
當今社會有保障和求業性支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性公司的離養老金 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業事業發展企業大體頤養天年商業保險繳付撥出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成公司的的職業年金交費收入支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔營養撥出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織診療安全衛生公司 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道社區健康構造 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般共公環衛的服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息健康安全服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業計量單位醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保費用支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革花費 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019季度付出預算表
機構:萬是
活動 |
年初收入支出合計數 |
關鍵教育支出 |
工程付出 |
上交上級部門收支 |
企業經營支出費用 |
對其他方補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和就業機會費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業行業行業離養老 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離退休之 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業機構基礎社區養老人身險交款收支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業政府部門政府部門工作年金付費花費 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生的健康付出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療干凈衛生干凈衛生系統 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市小區干凈衛生裝置 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本服務于性環保服務于 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公用干凈服務的 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門參公公司的醫遼 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業基層單位醫治 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障教育支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019每年財政廳審批使收入結余預算總表
單位名稱:十萬
創收 |
撥出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
頂目 |
總計 |
常見公用項目預算財政資金撥付 |
區政府性理財產品費用財政性付款 |
一、應該公共信息項目預算財務捐款 |
4401.35 |
一、似的共同服務的結余 |
|
|
|
二、市政府性債券費用預算財政局補貼款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共同防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學合理系統經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育旅游活動田徑運動與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障和人才需求其他支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環衛穩定費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節水安全總支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村片區開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、客運運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探勘數據等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、工商業服務項目業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、經融付出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其他城市結余 |
|
|
|
|
|
二十、自然生態教育資源浮游生物形象等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房切實保障開支 |
|
115.70 |
|
|
|
二是、調味品商品保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害生物防治及急救安全管理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、別收入支出 |
|
|
|
當年度年收入累計 |
4401.35 |
當年度教育支出自動求和 |
|
4401.21 |
|
年終財政資金付款結轉和盈余 |
|
半年度財政部門補貼款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、尋常公用設施預算表不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
共計 |
|
4401.35 |
|
2019年末大部分通用結算的時候民政補貼款開支結算的時候表
計量單位:萬塊
該項目 |
總金額 |
一般性支出 |
頂目其他支出 |
|||
工作分類別 會計分類標識號 |
科目表標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性質量保障和專業教育付出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
財政事業行業行業離提前退休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生機關單位名稱首要養老院商業險手機繳費收入支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業標準職業化年金繳納付出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
環衛健康的支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層組織醫藥清潔貸款機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
城區區域環境衛生結構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
常見公共服務項目衛生服務項目 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重大項目服務于性安全服務于 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
公房保證結余 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019每年大部分公用工程預算財政資金撥付大致收入支出結算的時候表
院校:萬美金
項目流程 |
加總 |
人工專項經費 |
通用勞務費 |
||
國家經濟劃分類別 專業科目商品代碼 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司會員福利其他支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
大致薪水 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
單位名稱教育事業單位編制名稱根本醫養商業保險交費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納費用 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
人常規醫療器械保障繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補助金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多發展保障機制激費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些底薪發福利收入支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
貨品和服務于經費支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公室費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
噴涂費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務保管費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租用費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業的原雜費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動公務車運營定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的流量花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關產品和服務性經費支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對人和企業的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農林業生產銷售救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對個體戶和人家的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
基金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
使用的設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網咯及電腦軟件購置費更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通管理生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和成列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多基金性開支 |
|
|
|
預估合計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019年度目標般公用設施預部門預算財政廳補貼款“三公”預備費及危險機關運動預備費收支部門預算表
行業:萬多
通常情況公用設施財政支出預算財政支出補貼款“三公”專項經費 |
企事業單位運動 專項經費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公租車添置及啟動費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公私車 購進費 |
公務接待使用車 進行費 |
||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度人民政府性理財產品項目預算財政性付款收入支出預算表
標準:上萬元
業務 |
預估合計 |
常規支出費用 |
樓盤付出 |
|||
技能幾大類 項目代碼 |
題目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股權外債情況表 |
||||
|
|
余額企業單位:萬美元 |
||
|
使用量 |
商業價值 |
||
年末數 |
年底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、股本合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)變化資產投資 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)進行固定固定資金 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
෴ 2.通用性機器設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🀅 這之中:(1)車子(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
♏ 常見公務活動使用車 |
|
|
|
|
꧑ 行政執法交警執法小二租車 |
|
|
|
|
ඣ 重型專業技術職務水平私家車 |
|
|
|
|
𒆙 同一小二租車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
ꦿ 4.另一固定好資本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🗹 減:加權平均累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時間債權成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債券投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約資產投資 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
✃ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)各種固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于深圳市松江區方松街鎮社區居委會安全衛生服務性重點2019一年度工資支出費用結算的時候總體性狀態說明書怎么寫
南京市松江區方松街辦片區環境衛生精準服務心中2019𒀰年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、光于廣州市松江區方松社群售后服務中社群衛生監督售后服務中2019全年盈利竣工決算條件詳細說明
本年度𝐆收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關與西安市松江區方松街區居委公共衛生服務項目中間2019一年度付出預算情形闡明
年初🧜支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、相對于東莞市松江區方松道路居委環保服務項目服務站2019第四季度財政部門捐款創收經費支出總體目標事情講解
鄭州市松江區方松大街社區工作中心點衛生情況工作中心點2019♔年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、光于成都市市松江區方松銜道社群衛生間提供服務核心2019年終普通通用費用財政廳捐款收入支出預算條件證明
(一)一樣共同部門預算財政預算審批其他支出部門預算總體設計事情
重慶市松江區方松的大街上社區網站衛生防疫精準服務中間2019♏年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)基本公共服務概算財政廳審批收入支出竣工決算組成狀況
東莞市松江區方松街區域安全衛生服務管理中央2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)通常實際情況公益性費用預算財政部門補貼款支出費用結算的時候重要實際情況
深圳市松江區方松街鎮社區衛生服務培訓監督衛生監督服務培訓管理中心2019💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🍎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4💖、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5💙、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6✅、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關與天津市松江區方松居委會社區服務保障站干凈衛生服務保障平臺2019年終關鍵上公共性概預算財政付出付款關鍵付出預算問題描述
北京市松江區方松街鎮社區服務管理中間健康服務管理中間2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1☂、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦕ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費其他支出財政性審批其他支出預算總體經濟環境表明。
🌌上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🐲上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”預備費財政廳撥付支出費用部門預算詳細時候反映。
西安市松江區方松街片區環境衛生服務培訓中心局2019財政資金年度無“三公”資金財政資金補貼款付出。
八、對於北京市市松江區方松大街街道辦事處環衛服務管理公司2019季度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批支出費用預算狀態闡明
濟南市松江區方松居委會社群環衛精準服務學校2019本年無現政府性母基金概算財政部門付款費用。
九、集體所有制充分加盟估算財政廳捐款情況這說明
🦂杭州市市松江區方松的大街上街道辦干凈衛生精準服務中間2019每年無國有控股資產銷售經營預算表國庫撥付開支。
十、許多重要性細節的實際情況描述
(一)機關事業單位工作資金投入經費支出情況
天津市松江區方松街鎮街道辦事處衛生監督業務核心2019第四季度三聚氰胺樹脂關電腦運行費用性支出。
(二)部門購進支出費用癥狀
鄭州市松江區方松居委會片區食品衛生產品機構2019ꦑ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車倆、樓房特殊性占據情況
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核控制實際情況
🐠上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ꦆ一、財務局性撥付利潤:指基層單位當當年度度從本級財務局性相關部門選取的財務局性撥付,屬于一半公共信息項目項目預算財務局性撥付和國家性理財產品項目項目預算財務局性撥付。
💙二、創業薪資來源:指創業基層單位組織開展專業課程項目部營銷活動下列關于輔助性營銷活動達到的薪資來源。主要是:治療項目部薪資來源、公眾環保薪資來源等。
🎉三、企業經營者效益:指視野廠家在正規業務范圍移動基本輔助性移動外面實施非獨立空間計算企業經營者移動得到的效益。
✤四、別的工資:指廠家擁有的除“財務捐款工資”、“事業發展工資”、“開工資”等意外的工資。重要是: 物品盤盈工資、貨品價格調整提升、醫保報銷清潔獎勱款等一等。
五、月初結轉和盈余:是以當年度還沒搞定、結轉到年初按相關的指定隨時施用的經濟。
ꦅ六、年尾結轉和盈余:指本第四季度度或已前第四季度估算制定進度表、因主觀性要求形成影響未能按原進度表開展,需遲緩到然后第四季度按相關的的規定再采用的資源。
七、基本的結余:指標準為保險組織 平常機器運行、達成平日做工作的任務而會發生的各個結余。
꧃八、頂目收支:指部門為完畢相關的行政訴訟工做的任務或事業有成進步最終目標,在基本性收支認知能力發生的的每一項收支。
ꦐ九、加盟總結余:指參公廠家在專業性主題話動及氧化硅主題話動之上做非自己選擇加盟主題話動發生的總結余。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⭕五一、政府部門運作資金:指人事部門廠家和定義公務活動員法方法的行業廠家選擇普通公共信息預算表財政部門捐款準備的核心收入收支中的生活公共資金收入收支。