南京市市松江區新浜鎮特別環境衛生產品基地
2018月度部門管理竣工決算
目 錄
首個有些 重慶市松江區新浜鎮街道安全衛生服務重點概述
一、重點職責權限
二、科室結算的時候計量單位形成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入經費支出竣工決算總表
二、薪資預算表
三、總支出部門預算表
四、財政部門撥付薪資支出費用竣工決算總表
五、基本上共同估算財政性審批費用結算的時候表
六、通常情況下公用設施預竣工決算財政局補貼款大多支出費用竣工決算表
七、平常共同概算財政局付款“三公”事業費及部門啟動事業費性支出預算表
八、當地政府性母基金工程預算不需要捐款結余結算的時候表
九、債務負債率癥狀表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六部件 詞定義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍功能
🌌佛山市市松江區新浜鎮街道辦事處食品環保服務咨詢中心是松江區食品環保和計劃方案計劃生育政策協會會總監的關鍵治療食品環保組織。主要工作任務主要職責:履行新浜區域社會上民眾廣大群眾關鍵治療服務及服務項目性食品環保服務。
二、設備設有
🌼根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年度目標科室結算的時候表
2018月度收入水平開支部門預算總表
企業單位:W
工資收入 |
經費支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政性捐款年收入 |
2588.98 |
一、大部分公用提供服務花費 |
|
里面:區政府性母基金預算表財政部門捐款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
二、上家補助金收錄 |
176.91 |
三、國防安全開支 |
|
三、人事工資 |
3093.80 |
四、公眾安全防護結余 |
|
四、營運創收 |
|
五、文化藝術培訓結余 |
4.87 |
五、附屬院校上交國家收益 |
|
六、科學有效技術收支 |
|
六、某個凈收入 |
369.34 |
七、歷史文化體育競技與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會存在確保和就業創業費用支出 |
322.87 |
|
|
九、醫遼環保與規劃生二胎支出費用 |
5595.17 |
|
|
十、節能減排綠色環保結余 |
|
|
|
五一、村鎮建設街道辦總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
十五、流量車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、的信息探礦的信息等花費 |
|
|
|
15場、企業服務管理業等性支出 |
|
|
|
十五、網絡金融開支 |
|
|
|
十六、支助別城市費用 |
|
|
|
十九、土地浮游生物形象等總支出 |
|
|
|
19、房產基本保障開支 |
8.61 |
|
|
二是、調味品物資采購存量付出 |
|
|
|
二11、另外的收支 |
|
本年度薪資累計 |
6229.03 |
年初收支累計數 |
5931.52 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤填補收入支出差額 |
|
節余確定 |
293.23 |
今年初結轉和余額 |
66.04 |
年尾結轉和節余 |
70.32 |
累計 |
6295.07 |
總結 |
6295.07 |
2018年中收益竣工決算表
企業單位:70萬
工程項目 |
年初收入來源累計數 |
財政性付款純收入 |
領導補助款效益 |
衛生事業薪資 |
運作年收入 |
復屬機構上交納入 |
其他的收益 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
培育結余 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教學付出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育學校收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上質量保障和專業教育收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業院校離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業方離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業事業上行業一般頤養天年商業險交款費用支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性機關單位職業年金繳納費用費用支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用食品衛生與計劃方案孕育收支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療服務安全衛生平臺 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區網站衛生間設備 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
某個表層醫疔干凈衛生醫療機構花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公益性清潔服務管理 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業組織醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018月度支出費用竣工決算表
行業:萬的大寫
內容 |
當年度花費總金額 |
最基本經費支出 |
該項目費用 |
上交上司收入支出 |
開收支 |
對附加企事業單位補貼費結余 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校結余 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼小銜接性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教學性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性確保和就業機會花費 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關行業單位名稱離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成組織離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業發展機構常見給養老保障繳納花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心企業崗位年金手機繳費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥干凈與策劃懷孕經費支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成診療干凈醫療機構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心健康部門 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一面層社區醫療清潔衛生醫院費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要通用干凈衛生產品 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成廠家醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業方方醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障機制費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018本年財政廳撥付年收入其他支出部門預算總表
工作單位:萬塊人民幣
營收 |
支出費用 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
內容 |
總計 |
普通公益性概算不需要補貼款 |
市政府性投資基金工程預算國庫捐款 |
一、正常公用概預算國庫審批 |
2588.98 |
一、基本公益性保障總支出 |
|
|
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出捐款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全費用 |
|
|
|
|
|
五、學校收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學有效系統性支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育教育與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展得到保障和就業創業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療保健環境衛生與行動計劃生小孩經費支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能公司健康開支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌社區衛生經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通出行運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察訊息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業安全服務安全第三產業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、經融支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支助許多省市總支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海上氣象局等性支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋保障措施收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
二十二、油糧廢舊物資收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、某個總支出 |
|
|
|
上年薪資收入合計數 |
2588.98 |
當年度教育支出累計數 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政資金捐款結轉和余額 |
|
年尾財務審批結轉和節余 |
|
|
|
似的共同概算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性投資基金概算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2588.98 |
總結 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018年中正常通用預算表財政撥出撥付撥出部門預算表
企事業單位:多萬元
項目 |
預估合計 |
主要付出 |
產品經費支出 |
|||
用途分級 學科項目編碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓收支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
相關育兒教育經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
許多幼教花費 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
的社會服務保障和人才需求開支 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門創業公司的離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業部門離退職 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
標準衛生事業標準大多社會養老穩妥穩妥激費總支出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業的單位角色年金納費費用支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
診療安全與籌劃發育性支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
群眾醫療單位衛生防疫單位 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
中小城市片區衛生間機購 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
相關基成醫療機購環保機購費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性健康 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公益性清潔產品 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業行業醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
參公組織醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
居住房擔保開支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
房產改變撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
自動求和 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018本年度平常公共性預結算的時候財政局補貼款通常總支出結算的時候表
公司:萬是
業務 |
累計 |
師接待費 |
公供資金投入 |
||
劃算幾大類 會計科目項目編碼 |
考試科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資副利付出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
最基本公資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關廠家事業性廠家基本上養老院保險服務費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
事業年金繳納 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
人常規醫療器械保險費用繳付 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會的基本保障繳納費用 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月薪會員福利撥出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
寶貝和服務保障經費支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待租車運轉維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的道路交通相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外菜品和業務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和人的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農牧業產量救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個人賬戶與家庭環境的補貼費費用 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝備添置 |
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310 |
03 |
專業級設備添置 |
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310 |
07 |
信心網絡信息及工具購買創新 |
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310 |
13 |
國家公務租車置辦 |
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310 |
19 |
的交通配套工貝購入 |
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310 |
22 |
隱形固定資產折舊費 |
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310 |
99 |
其他資本管理性費用支出 |
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累計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018年末一樣 公共性概算國庫捐款“三公”專項經費開支及政府機關啟用專項經費開支開支預算表
計量單位:來萬
尋常公眾費用預算不需要補貼款“三公”事業費 |
工商登記正常運作 勞務費預算數 |
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累計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛使用租賃費及正常運行費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
因公車輛 購進費 |
因公使用車 操作費 |
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財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018第四季度政府機構性基金投資部門預算財政預算審批費用部門預算表
院校:萬元左右
產品 |
合計數 |
基本上支出費用 |
的項目花費 |
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基本功能分類管理 專業科目代碼 |
項目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資本資產負債情況表 |
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票額公司:十萬 |
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數據 |
價格 |
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本年數 |
月底數 |
本年數 |
年底數 |
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一、凈資產總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)緊固凈資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꦛ 尋常公務接待用車的 |
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|
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|
♋ 辦案交警執法出行 |
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|
ﷺ 特總正規專業新技術買車 |
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𒆙 另外公務車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
✅ 4.其余穩固基金 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🔴 減:當年度計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形基金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
♍ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於天津市松江區新浜鎮小區衛生管理安全服務平臺2018季度收錄其他支出結算的時候總體目標現象代表
佛山市松江區新浜鎮社區網站衛生監督精準服務重心2018𒈔年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:♛工資增長最主耍的是國庫資金好該項目工資增長及及詢問行業工資增長等帶來;總經費預算支出增長最主耍的是國庫資金好該項目總經費預算支出增長及及行業工資增長直接帶來通用經費預算相同增長等。
二、針對廣州市松江區新浜鎮社區網站衛生學產品中間2018一年度薪資收入部門預算情況報告申請報告
本年度🙈收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、有關成都市松江區新浜鎮社區服務質量中心局衛生防疫服務質量中心局2018年末支出費用竣工決算現狀表明
年初🐼支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、關羽濟南市松江區新浜鎮街道辦事處環衛安全服務重心2018年中財政預算捐款收錄付出總的狀況代表
杭州市松江區新浜鎮平臺公共衛生安全服務重心2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018♛年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、并于廣州市松江區新浜鎮街道辦事處清潔貼心服務咨詢中心2018年中基本共同竣工決算財政部門審批性支出竣工決算實際情況這說明
(一)一半公開工程預算財政預算審批性支出部門預算整體來說情況報告
沈陽市松江區新浜鎮居委清潔衛生業務平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。♎主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一樣 公益性項目預算財政性補貼款費用部門預算結構的前提
重慶市松江區新浜鎮區域清潔衛生工作主2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一般來說公共性概算財政部門捐款費用支出 結算的時候實際的原因
鄭州市松江區新浜鎮小區環保保障中間2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1ও、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2𓂃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、管于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務于防疫衛生防疫服務于公司2018當年度一般的服務性成本預算財政部門付款大多總支出部門預算具體情況介紹
東莞市松江區新浜鎮社區網站公共衛生服務性平臺2018💎年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1ꦇ、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♕七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生服務質量學校2018年末無“三公”經費付出財政資金捐款付出。
八、針對南京市松江區新浜鎮特別環境衛生服務性基地2018當年度政府機關性新基金預結算的時候財政教育支出捐款教育支出結算的時候前提請示報告
🗹濟南市松江區新浜鎮街道社區公共衛生精準服務重心2018每年無政府機關性私募基金預決算財政局審批收入支出。
九、國企股權投資經營管理估算財務付款現狀就說明
ꦐ重慶市松江區新浜鎮街道社區環保貼心服務重點2018年末無集體所有制充分自主經營費用財政部門付款支出費用。
十、各種決定性項目的時候證明
(一)企事業單位正常運行專項資金收入支出具體情況
佛山市松江區新浜鎮街道辦事處環衛服務于機構2018半年度無機物關運動預備費費用支出 。
(二)當地政府采辦其他支出現象
蘇州市松江區新浜鎮平臺安全提供服務平臺2018🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018ꦇ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)配送車輛、農村房子特種需要狀態
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核服務管理現狀
🌃上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
💝一、不需要性審批盈利:指部分當不需要年度度從本級不需要性部分拿到的不需要性審批,具有一半公共服務決算表不需要性審批和市政府性新基金決算表不需要性審批。
ꦛ二、事業使凈利潤:指事業公司開展服務專業性服務活動組織及助手活動組織得到的使凈利潤。最主要的是:醫學使凈利潤。
🎉三、加盟純收入水平:指事業心工作單位在職業渠道移動和其輔助性移動之下發展非自立核算成本加盟移動擁有的純收入水平。
ಞ四、別的工資工資:指政府部門確認的除“國庫付款工資工資”、“參公工資工資”、“運作工資工資”等除外的工資工資。具體是:營養常規體檢工資工資、有價預苗工資工資等。
五、年終結轉和余額:意指去年度無權做完、結轉到年初按關于 設定隨時適用的錢財。
𝓀六、年尾結轉和余額:指當月度度或早先月度費用預算合理安排、因主觀必備條件發生的變動無法按原方案進行,需延緩到過后月度按有關的信息歸定馬上用的錢財。
🔯七、最基本經費其他支出:指的單位為得到保障醫院普通持續運行、搞定每天工作職責卡任務卡而再次發生的基本經費其他支出。
ﷺ八、的項目開支:指廠家為已完成獨特的行政機關作業工作或企業趨勢對方,在差不多開支本身造成的各類開支。
♛九、生產營運總結余:指工作方在專注游戲活動形式內容及鋪助游戲活動形式內容之下進行非自主賬務處理生產營運游戲活動形式內容情況的總結余。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ11、機構執行金費教育經費支出:指行政處公司和參考因公員法處理的事業有成公司用到常見通用估算民政撥付安排好的總體教育經費支出中的日常工作公用設施金費教育經費支出教育經費支出。