滬市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間服務的中
2019季度個部門預算
目 錄
一位置 鄭州市松江區石湖蕩鎮居委會清潔服務管理重點概述
一、重點職權
二、企業軟件設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、年收入總支出預算總表
二、使收入竣工決算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政部門撥付營收費用部門預算總表
五、尋常公眾概預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算表
六、一般的公用設施預算表財政預算補貼款差不多花費部門預算表
七、尋常公用估算財政局審批“三公”費用及企事業單位運轉費用開支竣工決算表
八、政府部性理財產品費用財政廳審批其他支出結算的時候表
九、股權流動負債癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六地方 詞說明
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、通常功能
✃ 以居委會干凈間產品學校作為主料體,全科主任醫生為骨干力量,合理的操作居委會自然資源和適和工藝,以市民營養為學校,家為政府機構,居委會為超范圍,各種使用需求為主導,以中國婦女、青少年、年齡較大的人、漫性患者、傷殘人人為主點,以很好解決居委會的具體干凈間難題,符合基礎干凈間產品各種使用需求為目的性,融防止、社區醫療、預防保健、痊愈、營養文化藝術培訓為合一,有效率、成本、不方便、基礎性、持續的群眾干凈間產品。由掌管機構通過三定方法等相關要求含有關具體職責權限填好。
二、中介機構軟件設置
ဣ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度收入水平經費支出竣工決算總表
廠家:上萬元
收益 |
開支 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政性付款利潤 |
3910.57 |
一、普通共同功能經費支出 |
|
中間:相關部門性債券財政資金預算財政資金補貼款 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上司經濟補貼純收入 |
|
三、飲水機收支 |
|
三、事業發展盈利 |
2569.91 |
四、公用安全性教育支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、教育輔導費用支出 |
|
五、附設企業上交國家收益 |
|
六、專業技藝教育支出 |
|
六、某個年收入 |
|
七、文化水平田徑運動與影視文化花費 |
|
|
|
八、社會上確保和就業率撥出 |
446.07 |
|
|
九、安全衛生安全健康費用支出 |
5894.42 |
|
|
十、能源管理健康花費 |
|
|
|
國慶、縣域居委性支出 |
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
十四、鐵路城市交通業收入支出 |
|
|
|
十四、信息地質勘察信息等支出費用 |
|
|
|
十四、企業工作業等費用 |
|
|
|
第十五、財經總支出 |
|
|
|
二十七、支助一些各地其他支出 |
|
|
|
18、土地大海氣候等性支出 |
|
|
|
第十九、房間基本保障收支 |
124.96 |
|
|
二十二、油糧材料物資儲備庫教育支出 |
|
|
|
二國慶、其余教育支出 |
|
年初收益累計 |
6480.48 |
本年度付出加總 |
6465.45 |
用企事業基金投資填補結余差額 |
|
盈余分發 |
15.03 |
今年初結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
|
總金額 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019年中收入來源部門預算表
工作單位:萬余元
建設項目 |
上年年收入加總 |
財政預算付款凈收入 |
上一級補貼收入水平 |
事業發展盈利 |
企業經營創收 |
其他單位名稱上交國家效益 |
某些創收 |
||||
功能分類 |
科目表種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和就業前景撥出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業機關單位離離休 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展政府部門首要社保養老公司保險公司納費支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業企事業單位考試事業年金繳付收入支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理建康教育支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保障食品衛生系統 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市片區干凈衛生設備 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共性衛生監督工作 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業公司的診療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫遼 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改制支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019一年度費用支出 預算表
單位名稱:W
工程 |
年初教育支出自動求和 |
關鍵收入支出 |
新項目費用支出 |
上交領導開支 |
生意教育支出 |
對復屬的單位經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
題目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活擔保和工作收支 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展組織離提前退休 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離養老金 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心機構事業心機構首要頤養人身險激費總支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事工作單位職業選擇年金付款總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理安全健康收入支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫治干凈公司 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處衛生管理公司 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公公共衛生管理 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎服務性性衛生學服務性 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業企業單位醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企企業醫遼 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務保障經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案開支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019全年民政補貼款效益收入支出竣工決算總表
機構:萬多
效益 |
收支 |
||||
工程項目 |
預算數 |
大型項目 |
總計 |
應該公用預算表財務捐款 |
政府辦公室性股票基金概預算財政廳捐款 |
一、正常公益性財政部門預算財政部門補貼款 |
3910.57 |
一、普通共同服務質量結余 |
|
|
|
二、鎮政府性理財產品財政局預算財政局審批 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的總支出 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體肓與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性后勤保障和就業問題經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、環境衛生更健康花費 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、低能耗環境總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務中心總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套車輛收支 |
|
|
|
|
|
十四、訊息勘察訊息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業圈提供酒店業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援相關中北部其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋能形象等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、往房基本保障支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
三十五、糧油食品物品存量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它開支 |
|
|
|
年初薪水預估合計 |
3910.57 |
上年費用總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初財政部門補貼款結轉和節余 |
|
年尾財政支出撥付結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
應該通用成本預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
國家性新基金費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
總結 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年末一般來說公益性項目預算民政審批費用支出 部門預算表
公司:萬是
大型項目 |
累計 |
幾乎總支出 |
建設項目性支出 |
|||
系統各類 課程和科目標識號 |
學科標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保障措施和人才需求性支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政管理人事公司離離休 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門事業性政府部門常見醫療保險費用保險費用交款性支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
干凈建康付出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基礎治療清潔部門 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城區社區公共衛生公共衛生公司 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
常見公用設施清潔衛生貼心服務 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展公司的醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
房產后勤保障結余 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改變收支 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019季度常見公共性工程預算財政性審批常見付出部門預算表
企業:萬美金
樓盤 |
累計數 |
人士專項經費 |
通用勞務費 |
||
市場經濟類別 題目數字 |
題目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利微信其他支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
一般很大打工族薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
市直機關衛生機關單位名稱一般養老院安全費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職位年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員關鍵醫療機構保險費用付款 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家事業編整形補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
某個市場經濟的保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪社會福利費用支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
淘寶產品和功能結余 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化雜費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務使用車使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通線成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種進口商品和保障撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和人家的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農耕生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的本人和普通家庭的補貼費支出費用 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺網絡上及應用購進更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通銀行輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的投資性其他支出 |
|
|
|
累計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
🌠2019當年度大部分共同費用預算財政部門補貼款“三公”事業費付出及工商登記執行事業費付出付出竣工決算表
工作單位:上萬元
基本上公益性費用財政資金審批“三公”專項經費 |
工商登記正常運行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待租車購買及正常運行費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 添置費 |
因公買車 程序運行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度政府機構性股權基金竣工決算財政部門撥付總支出竣工決算表
企業單位:上萬元
建設項目 |
合計數 |
最基本收入支出 |
樓盤撥出 |
|||
模塊分為 課程代碼 |
會計科目命名 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年股權資產負債的登記表 |
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價格方:億元 |
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比例 |
市場價值 |
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期初數 |
半年度數 |
本年數 |
年尾數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)移動資源 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)進行固定資源 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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💟 普通因公租車 |
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🧜 綜合執法交警執法專用車 |
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ꦬ 特種工藝專業化技能私車 |
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ꦫ 別的公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🃏 4.其余不變基金 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🤪 減:合計固定資產折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長遠注資 |
—— |
—— |
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(四)在修建工程施工 |
—— |
—— |
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(五)隱形的財力 |
—— |
—— |
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9.46 |
♔ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他財產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相對于深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生產品心中2019全年營收費用結算的時候基本癥狀原因分析
滬市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療間售后服務平臺2019💝年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關與深圳市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛服務保障心中2019月度營收結算的時候實際情況表明
本年度🍒收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關羽廣州市松江區石湖蕩鎮居委衛生管理服務中心局2019年度目標付出預算狀況反映
年初🌊支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對南京市松江區石湖蕩鎮片區安全衛生的服務公司2019半年度財務捐款納入收入支出總體設計現狀說明書怎么寫
天津市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔服務培訓主2019𝓀年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于杭州市松江區石湖蕩鎮特別干凈服務于咨詢中心2019年常見公益性民政預算民政撥付付出預算時候代表
(一)平常共同預預算財務補貼款經費支出預算綜合性事情
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區服務管理平臺衛生管理服務管理平臺2019༺年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)大部分公共信息項目預算財政部門審批總支出預算設計具體情況
濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生服務保障中間2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)基本公益性成本預算財政結余捐款結余結算的時候主要原因
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區居委會環保服務心中2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🤪、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4꧅、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、介紹廣州市松江區石湖蕩鎮特別安全服務機構2019當年度一樣 共同費用預算財政局捐款基本性費用支出 部門預算癥狀說明怎么寫
杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處公共衛生服務項目公司2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧑、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
𒊎七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費民政撥付收支部門預算整體癥狀代表。
佛山市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生管理業務公司2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”專項經費財政廳付款付出預算明確事情講解。
2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🔥公務接待租車進行保護教育支出0萬塊人民幣。最主要使用在車倆穩定、氣油及售后維修。2019年,昆明市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理服務于中心局隸屬各概算企業支出財政支出付款的公務接待出行保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于滬市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理精準服務管理中心2019第四季度縣政府性股權基金估算財政部門付款花費部門預算狀態解釋
๊蘇州市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生產品機構2019年終無相關部門性理財產品工程預算財政預算撥付付出。
九、國有土地資源加盟工程預算財政部門審批具體情況申請報告
西安市松江區石湖蕩鎮社群衛生管理服務于主2019全年無公有投資自主經營成本預算國庫付款撥出。
十、一些主要注意事項的癥狀證明
(一)機關事業單位自動運行專項經費收入支出癥狀
杭州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況服務保障中間2019月度無機物關操作經費預算總支出。
(二)相關部門采購合同其他支出現狀
杭州市松江區石湖蕩鎮特別干凈服務的平臺2019🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車子、房產唯一性占用率問題
♕到2019年12月31日,杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生監督業務重心施用的普通因公使使用車中,由區機關單位事情操作局保持一致非貨幣性資產保障措施的普通因公使使用車為0輛。
(四)費用預算效績監管實際情況
🌳上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個💝,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、民政機構撥付年收入:指機構年初度從本級民政機構機構完成的民政機構撥付,收錄平常共同概預算表民政機構撥付和政府機構性投資基金概預算表民政機構撥付。
🌜二、企業發展創收來源:指企業發展標準深入推進職業業務量營銷活躍十分輔助性營銷活躍具有的創收來源。最主要是:醫療保健創收來源、貨品創收來源、另一創收來源等。
꧟三、營業工資使收入:指事業上的院校在專業的保險業務游戲活動以及其外掛游戲活動模版實施非自由會計核算營業游戲活動達成的工資使收入。
🥂四、其它效益來源:指政府部門擁有的除“財政資金審批效益來源”、“事業發展效益來源”、“生產經營效益來源”等在內的效益來源。
五、年末結轉和余額:意指去年度已經完畢、結轉到年初按密切相關法律法規持續用到的財政資金。
𒊎六、月底結轉和余額:指本年終度或已前年終決算確定、因主觀前提造成發展難以按原準備施實,需延期到后來年終按有關的中規定接著選擇的的資金。
😼七、根本費用付出 :指計量單位為的保障機購很正常持續運行、實現此外生活中崗位工作而時有發生的每項費用付出 。
♕八、工程教育收入其他支出:指院校為做好目標值的行政部門作業作業或事業心發展進步目標值,在大致教育收入其他支出模版有的幾項教育收入其他支出。
🔥九、生產營運教育性支出:指事業有成機關單位在專業技術行為及輔助行為本身做非自立折算生產營運行為的發生的教育性支出。
𝔍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅷十一國慶、政府機關行駛費用:指政府部門組織和參考國家地方公務員法管理方法的事業上的組織運行一樣通用財政廳預算財政廳付款讓的關鍵收支中的平時共用費用收支。