开yun体育app官网入口登录

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/石湖蕩鎮居委清潔安全服務公司局
2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈工作基地

2018本年政府部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第一次一些 成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔功能公司概述

一、通常權責

二、公司軟件設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入撥出預算總表

二、利潤預算表

三、經費支出預算表

四、國庫捐款盈利付出竣工決算總表

五、普遍公益性結算的時候財政教育支出捐款教育支出結算的時候表

六、核心上公用設施工程預算財政部門審批核心性支出竣工決算表

七、通常公開成本預算財政預算付款“三公”預備費及行政單位進行預備費撥出結算的時候表

八、政府性性新基金概算財政資金補貼款收支結算的時候表

九、資源債務情況表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八地方 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的主要職責

⛎    以特別衛生防疫情況學情況安全服務的保障咨詢重點為核心體,全科牙科醫生為帶頭人,合理安排利用特別文化藝術培訓資源和宜于技藝,以住戶身體安全健康為咨詢重點,家人為單位名稱,特別為標準,意愿為指引,以老齡人婦女、小型、老齡人人、慢性病病號、殘廢人為本點,以搞定特別的一般衛生防疫情況學情況毛病,充分考慮差不多衛生防疫情況學情況安全服務的保障意愿為原因,融防治、整形、養生保健、康服、身體安全健康文化藝術培訓為混合式,更好、金錢、以便于、宗合、連續性的下基層衛生防疫情況學情況安全服務的保障。由領導部分不同三定工作方案等有關系暫行規定中含關一般主要職責填寫信息。

二、公司設施

ꩲ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年收錄收支竣工決算總表

行業:百萬元

薪資收入

費用

內容

部門預算數

新項目

部門預算數

一、財政支出審批收益

3396.86

一、平常共同服務培訓付出

 

  這當中:政府機構性股票基金財政性預算財政性捐款

 

二、外交關系費用支出

 

二、上司補助款凈收入

 

三、飲水機費用

 

三、視野創收

2175.25

四、服務性穩定經費支出

 

四、生意盈利

 

五、教育教學教育支出

4.32

五、附設工作單位繳納效益

 

六、物理學技術應用收支

 

六、其它薪資收入

323.32

七、文化知識運動與影視傳媒教育支出

 

 

 

八、發展后勤保障和就業前景教育支出

361.38

 

 

九、醫療保健衛生防疫與準備養育收入支出

5514.56

 

 

十、環保健康綠化環保健康其他支出

 

 

 

國慶、成鄉社區衛生經費支出

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

13、路網公路運輸教育支出

 

 

 

十四、資源性探勘信息查詢等總支出

 

 

 

15、業務的服務業大頭等性支出

 

 

 

第十六、銀行業收入支出

 

 

 

十二、救助其它東北部費用

 

 

 

18、土地大海氣象觀測等結余

 

 

 

黨的十九、個人住房有效保障了支出費用

1.89

 

 

二十二、調味品工程物資儲備量撥出

 

 

 

二十一國慶、另一個撥出

 

當年度收錄累計

5895.43

上年性支出自動求和

5882.15

用自己事業基金、期貨、現貨、微盤挽回收入支出差額

 

盈余分派

13.28

期初結轉和余額

 

月底結轉和節余

 

合計

5895.43

總共

5895.43


2018月度年收入預算表

部門:萬塊人民幣

創業項目

年初工資自動求和

不需要撥付薪水

上級部門經濟補貼使收入

企業發展薪資

開工資收入

所屬方繳納個人收入

其他薪資收入

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

預估合計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育培訓教育支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教導性支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

其它的的教育撥出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活基本保障和就業率付出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處參公計量單位離退居二線

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業部門離離休

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門教育事業計量單位基本性養老院穩妥激費性支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關企事業方工作年金交款結余

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生情況與項目計劃生育政策費用

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

下基層醫藥衛生間中介機構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

中小城市社區服務情況衛生情況組織

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

某個農村基層治療衛生情況中介機構支出費用

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

幾乎公眾環保服務保障

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門參公部門醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

視野院校醫遼

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障了費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革創新費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年中付出預算表

院校:余萬元

產品

年初費用支出 累計數

常見支出費用

創業項目經費支出

上交上一級付出

操作費用支出

對附屬醫院基層單位補貼金收入支出

功能分類
科目編碼

考試科目稱呼

累計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接付出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其余教育學校結余

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

一些教肓其他支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會中切實保障和就業率結余

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業組織離退休之

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

人事政府部門離退體

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業心公司的大體頤養保障繳付總支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業基層單位新職業年金交費結余

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生防疫與工作方案懷孕經費支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

基層工作醫療培訓機構衛生防疫培訓機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

地區居委會衛生情況設備

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

的基層員工醫療保障清潔衛生裝置支出費用

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

關鍵公共性健康服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

政府部門事業有成政府部門醫用

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

事業機構機構醫療衛生

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障機制付出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅房收入分配改革花費

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018年中財政局補貼款納入經費支出竣工決算總表

組織:萬塊

年收入

經費支出

好項目

預算數

創業項目

總計

通常公共性費用預算財政支出捐款

市政府性母基金項目預算財政性補貼款

一、基本公益性概預算財政預算付款

3396.86

一、大部分公用的服務支出費用

 

 

 

二、區政府性貨幣基金財政廳預算財政廳捐款

 

二、外交關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防安全總支出

 

 

 

 

 

四、公用穩定費用

 

 

 

 

 

五、教肓其他支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學能力能力性支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化休育與媒體性支出

 

 

 

 

 

八、時代維護和學生就業花費

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療食品衛生食品衛生與計劃書發育經費支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、工業節能低能耗花費

 

 

 

 

 

十一月、新型農村區域教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

十四、客運裝運性支出

 

 

 

 

 

十四、物資探勘內容等總支出

 

 

 

 

 

第十五、商家精準流通業等經費支出

 

 

 

 

 

16、金融服務收支

 

 

 

 

 

十二、捐助一些各地收支

 

 

 

 

 

18、土地資源海域氣象觀測等結余

 

 

 

 

 

第十九、住宅房維護收支

1.89 

1.89 

 

 

 

20、調味品材料物資存量支出費用

 

 

 

 

 

二11、相關教育支出

 

 

 

本年度收益總金額

3396.86

本年度花費總計

 3396.86

 3396.86

 

本年財政廳審批結轉和盈余

 

半年度國庫審批結轉和余額

 

 

 

      一樣公共服務預決算不需要審批

 

 

 

 

 

      政府辦公室性母基金預算表財政局審批

 

 

 

 

 

總額

3396.86

總結

 3396.86

 3396.86

 

 


2018年度目標應該公開成本預算財政資金審批支出費用結算的時候表

政府部門:萬多

樓盤

累計數

差不多經費支出

好項目結余

職能類型

題目編號規則

課程名號

205

 

 

學校收支

4.32

 

4.32

205

99

 

其它培訓費用支出

4.32

 

4.32

205

99

99

別幼教花費

4.32

 

4.32

208

 

 

生活切實保障和就業創業收入支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政管理人事單位名稱離養老金

361.38

361.38

 

208

05

02

企事業院校離養老

0.10

0.10

 

208

05

05

機構事業有成機關單位大體養老院保險金繳付撥出

272.26

272.26

 

208

05

06

企事業的單位的單位事業的單位的單位新職業年金納費收支

89.02

89.02

 

210

 

 

醫療器械公共衛生與工作規劃懷孕撥出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

表層診療安全組織

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

大城市街道辦衛生監督培訓機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

的農村基層醫療保健干凈衛生單位費用支出

4.09

 

4.09

210

04

 

共同干凈

422.21

390.48

31.73

210

04

08

大多公開安全衛生服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

財政事業上的方社區醫療

152.73

152.73

 

210

11

02

視野基層單位醫用

152.73

152.73

 

221

 

 

房屋保障措施教育支出

1.89

1.89

 

221

02

 

住宅轉型教育支出

1.89

1.89

 

221

02

01

房屋個人公積金

1.89

1.89

 

累計

3396.86

2963.19

433.67

 


2018一年度主要通用費用預算財政性審批主要總支出部門預算表

  企業:十萬

創業項目

預估合計

者經費支出

公用設施經費支出

劃算分類別

課程和科目編號規則

項目名字大全

301

 

月薪活動費用支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  關鍵工資收入

402.94

402.94

 

301

02

  津貼費補貼標準

199.57

199.57

 

301

03

  獎勵金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼費

118.37

118.37

 

301

07

  考核月工資

899.65

899.65

 

301

08

國家機關創業方最基本給養老商業保險費用

453.93

453.93

 

301

09

專業年金交款

89.02

89.02

 

301

10

員工基本的醫療設備保險服務交款

 

 

 

301

11

公務接待員醫療保健補貼手機繳費

 

 

 

301

12

另外的社會的服務保障繳付

 

 

 

301

13

公房個人公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫遼費

152.73

152.73

 

301

99

  同一薪資員工福利費用支出

594.367

594.36

 

302

 

貨物和服務性收支

0.1

 

0.1

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主經營費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動接受費

 

 

 

302

18

  專用的村料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專門用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  下令讓銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  特權費

0.1

 

0.1

302

31

  因公車輛使用運作養護費

 

 

 

302

39

  的交通配套預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外成本費用

 

 

 

302

99

  一些貨品和貼心服務費用

 

 

 

303

 

對人個和家里的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活津貼

 

 

 

303

07

  醫院費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

私人水產業生孩子補貼政策

 

 

 

303

99

  同一他人和家的補助款結余

 

 

 

310

 

資本性付出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機器設備購置費

 

 

 

310

03

  特用裝備購置費

 

 

 

310

07

  短信網路及應用新購升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行購入

 

 

 

310

19

  某個路網方法租賃費

 

 

 

310

22

  無形之中股權采購

 

 

 

310

99

  其余資源性其他支出

 

 

 

累計數

2963.19

2963.09

0.1

 


🙈2018年終一般來說公共信息財政結余預算財政結余捐款“三公”勞務費及政府機關自動運行勞務費結余部門預算表

方:余萬元

尋常公用設施項目預算財務補貼款“三公”事業費

危險機關行駛

勞務費結算的時候數

總金額

因公回國

(境)費

公務接待買車購買及使用費

國家公務接代費

小計

國家公務專用車

購買費

公務活動私車

作業費

財政預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終政府部性投資基金預預算財政部門補貼款付出預算表

企業單位:千元

大型項目

總金額

根本結余

品牌付出

用途各類

幾個會計科目數字

項目品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度基金外債前提表

 

 

額度單位名稱:萬多

 

數量

作用

年終數

年終數

今年初數

半年度數

一、資本累計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)外溢凈資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)不變股本

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦗ                          一樣國家公務專用車

 

 

 

 

ꦡ                          城管執法巡邏公務車

 

 

 

 

ဣ                          特種車技術工藝技術工藝私車

 

 

 

 

⛦                          同一租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

🐻               4.另一個統一財力

——

——

976.14

1111.61

ꦅ        減:總共使用折舊費及減值注意

——

——

 

 

   (三)經常性投資的

——

——

 

 

   (四)在修建建筑項目

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

 

 

⭕        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)另一凈資產

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈金融資產合計數

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園傷害市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學業務中心的2018財政年度個人收入性支出竣工決算總體性時候就說明

東莞市松江區石湖蕩鎮特別干凈服務培訓中心的2018🐻年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、有關于西安市松江區石湖蕩鎮社群衛生學服務的中央2018本年度個人收入竣工決算情況下表明

當年度𓂃收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、關于幼兒園廣州市松江區石湖蕩鎮街道清潔工作公司2018本年費用支出 結算的時候實際情況證明

年初ဣ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、管于成都市市松江區石湖蕩鎮街道社區醫療監督提供服務中間2018本年度財政局付款收入水平總支出綜合現象闡明

傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛貼心服務平臺2018♕年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、至于佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督服務性中間2018當年度通常時候下公開預算表民政撥付花費結算的時候時候介紹

(一)平常公共信息財務預算財務捐款總支出結算的時候總體設計現象

佛山市市松江區石湖蕩鎮特別干凈衛生的服務基地2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)通常公開費用財政資金撥付收入支出部門預算架構狀況

蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺公共衛生保障核心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)基本上共同工程預算財政廳撥付教育支出竣工決算具體的情形

深圳市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況售后服務重心2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1♛、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🃏、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4෴、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🐬、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6ജ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🤡、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9ꦑ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、關于幼兒園蘇州市松江區石湖蕩鎮街道環境衛生服務管理中間2018本年度普遍公共性項目預算財政性捐款通常收入支出結算的時候時候就說明

南京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔保障公司2018𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🐈、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

ꦜ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財務撥付結余竣工決算總體設計狀況說。

深圳市松江區石湖蕩鎮片區清潔服務服務點2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”經費預算財政部門補貼款支出費用竣工決算大概環境原因分析。

2018🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🍰國家公務買車開機運行運營收入支出0萬余元。2018年,滬市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生產品服務網站相關各費用預算廠家花費財務捐款的公務接待車輛使用享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、有關于蘇州市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生服務于中間2018年度目標區政府性投資基金估算財務捐款付出結算的時候事情證明

♔蘇州市松江區石湖蕩鎮居委干凈服務項目重點2018月度無政府部性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳審批費用支出 。

九、國有企業基金運作工程預算財政廳審批狀態這說明

🏅傷害市松江區石湖蕩鎮社區衛生提供服務防疫衛生防疫提供服務咨詢中心2018年度目標無國有化金融資本經營者概預算財政性撥付開支。

十、其他的為重要應當的前提原因分析

(一)機關單位運作專項資金其他支出條件

昆明市松江區石湖蕩鎮居委衛生情況售后服務重心2018年末硅化物關自動運行資金付出。

(二)區政府采買費用時候

重慶市松江區石湖蕩鎮街道環保售后服務服務點2018🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)小轎車、經過特別的占用率癥狀

杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處食品衛生服務管理中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效標準化管理情形

🐭上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🎐,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦡ一、民政捐款收益:指個部門上年末從本級民政個部門拿到的民政捐款,屬于基本共同概算表民政捐款和現政府性基金投資概算表民政捐款。

🐟二、創業院校純創收:指創業院校院校進行職業 業務范圍運動形式基本外掛運動形式擁有的純創收。主要的是:醫藥純創收、醫療藥品純創收、任何純創收等。

꧒三、營運純收入水平:指參公企業在的專業金融業務的行動下列不屬于輔助軟件的行動后開設非人格獨立計算成本營運的行動拿到的純收入水平。

四、各種營收:指企創業單位獲取的除“財政支出補貼款營收”、“創業營收”、“運作營收”等在內的營收。

五、月初結轉和余額:是以上一年度沒有成功、結轉到本年度按有關的信息歸定持續用的現金。

⛦六、年尾結轉和節余:指上當一每年或以往當一每年工程預算籌劃、因客觀存在因素發現變換時未按原行動計劃進行,需時間延遲到然后當一每年按有關的信息規則重新運行的專項資金。

七、幾乎結余:指部門為有保障裝置普通使用、完畢臺賬業務釣魚任務而發生的貼心的售后服務結余。

ꦉ八、工作上其他撥出:指院校為做好某些的政府部門工作上日常任務或事業心發展方向工作目標,在首要其他撥出模版發生的基本其他撥出。

😼九、營運教育撥出:指企業發展廠家在專業性營銷移動及捕助營銷移動認知能力推進非自由結轉營運營銷移動發生的教育撥出。

𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃11、行政性機關作業接待費:指行政性組織和按照公務接待員法監管的事業組織操作應該共公設施預算表財務付款擬定的大多結余中的每天共公接待費結余。

 

爱游戏app官方网站 kaiyun体育官方网站 leyucom乐鱼官网 jbo竞博官方登录入口 kaiyun体育官方网站 乐鱼官网 B体育官方网站 kaiyun体育手机版 万博man官网登录 开云app官网入口