天津市松江區醫療衛生緊急救援學校
2019年度目標竣工決算
目 錄
首個大部分 傷害市松江區醫治急診管理中心慨況
一、常見職權
二、構造設制
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、薪資支出費用預算總表
二、薪水部門預算表
三、收入支出預算表
四、財政部門撥付凈收入教育支出竣工決算總表
五、一般的共公項目預算財政廳補貼款費用結算的時候表
六、普遍共公概預算財政性支出撥付差不多性支出竣工決算表
七、普通服務性部門預算財政性審批“三公”費用及單位使用費用費用支出 部門預算表
八、人民政府性債券不需要預算不需要審批結余竣工決算表
九、資產投資負債率原因表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第四點組成部分 名稱釋義
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要的主要職責
🔯 西安市松江區診療應急中心的是西安市松江區健康和計劃方案生孩理事會會各直屬公開健康企事業企事編之三。重點負責全縣院前診療應急消費需求、位置內重超大發生公開案例實地現場緊急措施診療施救相應鎮政府、市場經濟組織性為重要觸摸會議、較大型羽毛球賽事、重大事件行為實地現場診療應急安全保障任務。
二、機購裝置
1♍、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🎃、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年營收收入支出竣工決算總表
部門:余萬元
工資收入 |
其他支出 |
||
投資項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況下公用預決算財政預算審批個人收入 |
6816.96 |
一、似的公益性業務教育支出 |
|
二、相關部門性新基金預決算財政廳審批收益 |
|
二、國際關系撥出 |
|
三、上家補助金工資收入 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
四、創業凈收入 |
|
四、公用設施安全保障收支 |
|
五、生產經營個人收入 |
|
五、培訓教育支出 |
3.00 |
六、付屬機構繳納創收 |
|
六、科學實驗技術設備撥出 |
|
七、其他的薪資 |
|
七、學歷自助游軍事體育與文化傳媒教育支出 |
|
|
|
八、世界保駕護航和就業問題教育支出 |
379.82 |
|
|
九、公共衛生正常其他支出 |
6330.3 |
|
|
十、節能技術綠色性支出 |
|
|
|
五一、城鎮片區撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
十四、路網車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、環境資源探礦信息查詢等總支出 |
|
|
|
15、金融業服務業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融創新結余 |
|
|
|
十八、協助的東北部花費 |
|
|
|
二十、自動資源量海底景象等經費支出 |
|
|
|
第十九、房間維護費用支出 |
103.84 |
|
|
三十五、糧油加工資源產出付出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性防范及作為應急的工作管理結余 |
|
|
|
二12、某些總支出 |
|
當年度個人收入總計 |
6816.96 |
本年度收支合計數 |
6816.96 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤化解收支明細差額 |
|
節余分派 |
|
本年結轉和盈余 |
311.81 |
年終結轉和節余 |
311.81 |
共計 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
2019年終利潤竣工決算表
方:70萬
投資項目 |
本年度收入水平加總 |
財政部門補貼款納入 |
上級領導補貼申請書收入水平 |
創業個人收入 |
合作經營薪資 |
附帶機構上交純收入 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教導收支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外育兒教育支出費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一教學性支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展后勤保障和擇業費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政行業公司的離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離退休年齡 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公方基礎頤養天年保障手機繳費費用 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成部門職業選擇年金網上繳費總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛健康的支出費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環衛 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應及處置公司 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業部門醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房的保障經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改制費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019年末花費竣工決算表
行業:千元
樓盤 |
本年度收支自動求和 |
常規收支 |
內容費用支出 |
上交國家領導教育支出 |
企業經營總支出 |
對附帶院校政府補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育收支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它幼兒教育收入支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教導性支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會基本保障和就業機會總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展機構離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展機構離提前退休 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業編制名稱大致社會養老穩定穩定繳付付出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政廠家工作廠家就業年金激費撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生衛生收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急響應治療結構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的單位名稱醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改善開支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年終財政性捐款年收入教育支出部門預算總表
公司:千元
利潤 |
支出費用 |
||||
內容 |
部門預算數 |
業務 |
總金額 |
通常情況公用財政支出預算財政支出補貼款 |
政府辦公室性債卷估算財政性補貼款 |
一、正常公共性預決算財政性補貼款 |
6816.96 |
一、正常公用精準服務費用支出 |
|
|
|
二、國家性理財產品概算民政付款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共同可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、數學技術結余 |
|
|
|
|
|
七、文化課休閑旅游體育文化與媒體花費 |
|
|
|
|
|
八、生活基本保障和學生就業總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生管理身心健康付出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節省的環保付出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設街道社區經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
十五、城市交通貨運費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘產品信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性的工作業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、財務費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其它的的地區支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、自然美資源共享淺海氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保障措施付出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
20、糧油食品工程物資自給率付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、自然災害防范及應急響應管理方法撥出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的付出 |
|
|
|
本年度利潤加總 |
6816.96 |
本年度結余累計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
本年財政廳捐款結轉和余額 |
311.81 |
年尾財政局審批結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、一般的公眾財政性預算財政性撥付 |
311.81 |
|
|
|
|
二、以政府性基金投資項目預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019全年度正常公眾預竣工決算民政審批總支出竣工決算表
行業:萬多
業務 |
加總 |
幾乎支出費用 |
好項目付出 |
|||
功能表區分 科目表識別碼 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育經費支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
許多的教育支出費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
另一培訓花費 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
的社會維護和就業機會開支 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公基層單位離退居二線 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關衛生事業企事業編核心頤養天年保險公司付費收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機關機構事業性機構職業技能年金付款收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生情況綠色經費支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應激救護醫院 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政管理企業發展政府部門醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
自己單位名稱醫用 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
商品房后勤保障撥出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新付出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年一樣 服務性預部門預算財政費用支出 審批大致費用支出 部門預算表
組織:萬美金
投資項目 |
累計 |
人士經費支出 |
共公專項資金 |
||
市場經濟定義 科目表代碼 |
科目必品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資優惠其他支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
關鍵年薪 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績月工資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機構事業組織常規社會社保費金保險金納費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳付 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
教職工基礎醫療器械保障網上繳費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會存在基本保障交費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的公資福利金性支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
貨物和的服務總支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差補貼 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租費費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
多媒體費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培順費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用物料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利金費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動買車加載系統維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其它交通運輸管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減收費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和業務付出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對我和普通家庭的補貼政策 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個人賬戶農產品加工加工貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對自己和中國家庭的補貼費 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資性費用 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
工作產品添置 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
特用產品購進 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息內容wifi網絡及軟件下載租賃費游戲更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交行軟件采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和擺貨品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
某些股權投資性收支 |
1.12 |
|
1.12 |
預估合計 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019一年度常見公共信息費用財政局捐款“三公”預備費及企事業單位使用預備費性支出部門預算表
政府部門:上萬元
應該公用費用預算財政支出補貼款“三公”事業費 |
機關單位電腦運行 資金部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的購入及程序運行費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行 新購費 |
公務活動租車 啟動費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019月度地方政府性債券成本預算財政資金捐款性支出部門預算表
方:上萬元
建設項目 |
預估合計 |
基本性撥出 |
內容費用支出 |
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特點各類 項目商品編號 |
課程明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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|
預估合計 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度資源欠債癥狀表 |
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大額政府部門:億元 |
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個數 |
使用價值 |
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年終數 |
年底數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流入基金 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)一定資源 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🐻 2.專用產品(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
꧟ 當中:(1)車(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
๊ 正常因公買車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
ཧ 執法檢查執勤點車輛使用 |
|
|
|
|
ꦇ 特種車輛科技專業科技私車 |
|
|
|
|
ꦰ 其它車輛使用 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♒ 4.其他固定好基金 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🌱 減:累計額折舊費用及減值準備好 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)暫時控股權加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的企業債投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型資源 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
✱ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)任何股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、介紹佛山市松江區診療搶救主2019每年利潤撥出結算的時候總體性狀態闡述
西安市松江區醫用應急中央2019🌳年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關羽蘇州市松江區醫學救護公司2019本年收益預算前提說明書怎么寫
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、關與廣州市松江區醫疔搶救平臺2019年終收入支出竣工決算情形表明
本年度𝕴支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、關與濟南市松江區醫療保障緊急救援中心站2019本年度財政資金捐款收入水平支出費用總體性問題就說明
鄭州市松江區醫療設備救援機構2019൩年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、介紹廣州市松江區醫學救援中央2019全年尋常公開費用預算財政預算補貼款收支部門預算時候證明
(一)應該公開工程預算財政廳審批支出費用竣工決算總體布局現狀
重慶市松江區醫治急診中心的2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)尋常通用部門預算財政廳審批教育支出部門預算構造情況發生
南京市松江區醫療機構救護中心點2019ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)應該公眾成本預算國庫撥付收入支出結算的時候實際上事情
滬市松江區整形緊急救援中間2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1꧒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6𒅌、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7🗹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、對鄭州市松江區醫疔急診管理中心2019一年度正常公益性工程預算財政局補貼款主要教育支出竣工決算環境闡明
滬市松江區醫療器械救援核心2019🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🌼工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、ౠ商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、⛄資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、針對廣州市松江區醫遼救護中央2019本年度普通公用部門預算不需要補貼款“三公”接待費經費支出部門預算的情況就說明
(一)“三公”預備費財政資金捐款付出預算基本具體情況闡明。
佛山市市松江區治療緊急救援咨詢中心2019♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019๊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🍰”三公”接待費的日常其他支出時間范圍。國家公務私家車購入及進行維護與保養費其他支出增多的重要其原因是認真設定”三公”專項經費的收支費用位置。公務接持接持費無收支。
(二)“三公”勞務費民政補貼款教育支出結算的時候準確實際情況闡述。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
෴國家公務出行用車操作定期檢查收支217.39十萬。首要用以應急救援車臺賬檢修維修保養、購置安全、然油等。2019年,鄭州市松江區醫療機構應急學校花銷財政廳審批的公務接待出行存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關杭州市松江區醫學急診中間2019一年度政府機構性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門撥付其他支出部門預算問題就說明
昆明市松江區醫療保障急診重心2019年末無市政府性債券概預算財政部門補貼款教育支出。
九、國家股投資管理預算表財政預算審批事情說明怎么寫
滬市松江區醫療服務救援中心站2019月度無國家股資產營運費用預算財政資金撥付費用。
十、其它為重要項目的原因描述
(一)國家機關使用經費經費支出經費支出現狀
傷害市松江區治療救治中心的2019一年度三聚氰胺樹脂關正常運作專項經費經費支出。
(二)政府機關進貨性支出實際情況
天津市松江區醫遼應急管理中心2019ꦓ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、房源特色占存時候
佛山市松江區醫療管理救治咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評方法環境
深圳市松江區醫療衛生救護中間2019𝓰年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、不需要捐款盈利:指單位名稱年初度從本級不需要個部門有的不需要捐款,例如普通公開費用不需要捐款和部門性私募基金費用不需要捐款。
二、人事上的使利潤:指人事上的方深入開展專科行業運動下列關于氧化硅運動拿得的使利潤。
🔯三、生產工資盈利:指事業上企事業單位考試在專科保險業務活動以至于輔助制作活動外積極開展非自己計算生產活動作為的工資盈利。
四、一些薪資:指機構提供的除“民政付款薪資”、“企業發展薪資”、“銷售經營薪資”等多于的薪資。
五、上年結轉和節余:意指去年度并沒有做好、結轉到上年按密切相關規范立刻施用的項目資金。
ꦐ六、半年結轉和盈余:指當每年或此前年財政預算制定籌劃、因客觀性狀況會發生變換不能按原籌劃落實,需延后到之后年按關與規定仍在安全使用的資源。
七、大致費用:指企事業單位為后勤保障平臺通常機器運行、成功平常業務神器任務而的發生的每項費用。
💟八、建設項目其他花費:指院校為完工某的財政操作作業或企事業趨勢任務,在主要其他花費除此之外引發的數據來其他花費。
♐九、生意收入支出費用:指事業機構機構在靠譜工作及鋪助工作之中開發非獨自記帳生意工作情況的收入支出費用。
♈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💙十一月、政府部門運動專項資金:指行政處組織和對比公務接待員法治理的工作組織運用通常情況下公眾概預算不需要補貼款計劃的基礎收入經費支出中的日常化共公專項資金收入經費支出。