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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發表準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018季度團隊竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

一、環節 沈陽市松江區衛生學和工作方案生二胎協會會監督的管理職能所慨況

一、常見職能作用

二、部們結算的時候方組成

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、收益總支出預算總表

二、薪資預算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政廳補貼款創收結余結算的時候總表

五、常見通用財政性預算財政性撥付性支出竣工決算表

六、普遍公共服務概算財政局審批常規結余預算表

七、尋常公眾項目預算財政廳撥付“三公”資金投入及行政單位啟動資金投入開支結算的時候表

八、市政府性基金投資預算表財政開支捐款開支預算表

九、資本資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

然后地方 形容詞釋意

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、包括行政職能

🍬蘇州市松江區環境清潔安全衛生間和記劃生二胎理事會會進行進行監督所是松江區環境清潔安全衛生間和記劃生二胎理事會會所屬單位的行政治理稽查檢查公司,最最主要的的負責本區公共服務環境清潔安全衛生間、醫療服務環境清潔安全衛生間和記劃生二胎稽查檢查進行進行監督等崗位責任制,歸為參照物公務接待員法治理范圍之內。最最主要的的崗位責任制有以下:

🔴1.落實履行的國家和上海市、本區安全和進度表養育管理獎懲制度的社會道德、新政法規、技術規范性文件、和核心理念、新政,組織性落實本區行政性空間內安全和進度表養育監督管理操作中策劃和本年度進度表,擬定合理的操作中獎懲制度和技術規范。

♔2.受杭州市松江區食品健康防疫和行動計劃發育理事會會委托人,按照法定程序對本區轉染性病預防、大學食品健康防疫、生活中可生活用水的與健康保健有關于食品、情況食品健康防疫、射線食品健康防疫的私自案情全面實施整治。

𓄧3.受廣州市松江區干凈環衛和規劃計劃生育運行理事會會委托授權,法定程序對本區醫用執業藥師、干凈環衛方法相關人員、醫用專向方法與重量安全性高、采供血的構成犯罪涉黑案件使用查辦;有擔當醫用交通事故、醫患關系糾分行政部門處里的重要運行。

ꦓ4.受濟南市松江區安全和籌劃生二胎理事會會委托代理,共同擔負本區很大移動的安全參與有效保障了做業務;共同擔負本住宅區轉染性病、的生活常飲水、公共性性的地點、射線、技術學校及安全重要性類產品等救急公共性性安全惡性案件的參與經營、救急處里和目的開展做業務。

꧅5.受蘇州市松江區清潔學和年度計劃生二胎常務專委會請求,承載本區清潔學和行政處批準大型的工作和清潔學報備大型的工作的清潔學高技術應用復核、修建大型的工作的以防性清潔學高技術應用復核、各種肉制品健康安全企業的規范標準報備的平時的的工作的工作。

꧑6.制造本居民小區公共性衛生情況進行監督管理學、醫療保障衛生情況進行監督管理學進行監督管理的客戶投訴告發;下達祖國和天津市、本區衛生情況進行監督管理學進行監督管理抽樣檢查、檢驗責任。

𒉰7.阻止快速執行本區干凈和籌劃生肓監查有關企業新新信息化設計,分擔本區干凈和籌劃生肓監查有關新新信息采集統計顯示、解析進行、報告范文和上架,相應有關政府機構有關新新信息三公開事業;分擔本區干凈和籌劃生肓專項督查專項行動、干凈和籌劃生肓法律解釋、法律法規推廣教育輔導事業。

8.對本區各鎮、居委安全衛生督促協管工作開始業務領域指導意見、監督檢查。

9.受天津市松江區干凈和規劃生殖常務研究會委派,承擔風險本區依法打擊“兩非”運行。

10.承辦單位沈陽市松江區公共衛生和方案生二胎理事會會交辦的相關事情。

二、單位設置成

🐷根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

依據相關聯法律規定布置紀檢監督檢查中介機構。

♕    受鄭州市松江區衛生行政監督學和計劃怎么寫方案懷孕理事會會委托代為,鄭州市松江區醫療管理事件解決接待室室選在鄭州市松江區衛生行政監督學和計劃怎么寫方案懷孕理事會會行政監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018本年度部門預算表

2018本年度工資收入費用支出 竣工決算總表

公司:萬多

年收入

花費

活動

結算的時候數

品牌

部門預算數

一、財政廳補貼款純收入

2777.81

一、似的共同服務于收入支出

 

  但其中:政府部性基金投資費用預算財務審批

 

二、外交活動收支

 

二、領導補貼申請書薪水

 

三、國防安全教育支出

 

三、事業心納入

 

四、服務性安會教育支出

 

四、經營者納入

 

五、教導性支出

4.90

五、附設部門上交國家收錄

 

六、科學合理系統費用支出

 

六、另一薪水

2.50

七、文化藝術體育運動與傳煤撥出

 

 

 

八、社會發展有效保障和工作費用

241.13

 

 

九、診療健康與計劃表生孩子費用支出

2060.46

 

 

十、發展綠色環保綠色環保節能收入支出

 

 

 

五一、村鎮街道辦事處教育支出

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十三、交通網裝運費用支出

 

 

 

十四、資原勘查信心等收支

 

 

 

15場、企業保障業等費用

 

 

 

第十六、金融科技收支

 

 

 

十八、幫扶相關中南部其他支出

 

 

 

十九、國土資源海洋資源氣象觀測等支出費用

 

 

 

十八、住宅房有效保障了花費

435.97

 

 

20、調味品材料物資儲備庫收入支出

 

 

 

二11、其它教育支出

 

年初創收加總

2780.31

當年度經費支出合計數

2742.46

用工作貨幣基金處理開支差額

 

余額配置

 

今年初結轉和節余

139.48

年尾結轉和余額

177.33

累計

2919.79

合計

2919.79


2018年使收入預算表

公司:十萬

的項目

年初使收入總計

民政補貼款純收入

上一級補助款薪水

人事工資

營業純收入

附設基層單位上交國家納入

其它的創收

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

總金額

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

的教育付出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

各種基礎教育總支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它教學花費

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保駕護航和就業的經費支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門參公院校離退休工資

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政處機構離退休年齡

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門自己事業行業基本性頤養天年人壽保險交款花費

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上組織角色年金交費開支

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院環境衛生和工作計劃生殖付出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公共服務衛生防疫

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

清潔監控功能結構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突遇公共信息衛生情況事故應急響應補救

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業發展公司醫療機構

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政機關企事業單位治療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障了結余

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改變開支

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補貼費

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018每年付出結算的時候表

企事業單位:上萬元

活動

年初收入支出總金額

常見收支

工程項目費用支出

上交國家上級領導結余

銷售經營開支

對其他工作單位補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

總金額

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

基礎教育性支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

另外教學收入支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

別育兒教育費用支出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社會化服務和就業前景結余

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

人事部門參公企事編離辭職

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政處方離退休工資

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

企自己事業計量單位自己事業計量單位基本上社會養老人身險人身險手機繳費性支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

企事業有成院校事業有成院校專職年金交款支出費用

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫學環衛和方案養育撥出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

通用清潔

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

公共衛生監管裝置

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

緊急救援預案公眾健康惡性案件緊急救援治理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政機關工作機構醫療設備

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

政府部門組織整形

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

租賃房確保收支

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

居住房收入分配改革其他支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款補貼款

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018每年財政收入支出撥付年收入收入支出預算總表

計量單位:萬余元

收入來源

費用支出

好項目

部門預算數

項目流程

總金額

通常通用費用預算財政資金捐款

相關部門性母基金估算財政局撥付

一、似的服務性成本預算財政資金付款

2777.81 

一、基本公眾服務于總支出

 

 

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出補貼款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、防御結余

 

 

 

 

 

四、公用人身安全付出

 

 

 

 

 

五、教育學校支出費用

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、小學科學技術開支

 

 

 

 

 

七、學歷體育競技與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、中國社保措施和自主創業費用支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療服務衛生監督與計劃怎么寫生肓撥出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、能源管理綠色開支

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社區衛生經費支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、道路交通公路運輸花費

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察資訊等支出費用

 

 

 

 

 

第十三、工業服務性業等花費

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟結余

 

 

 

 

 

十二、扶持某個地方付出

 

 

 

 

 

二十、國土資源淺海氣候等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保護其他支出

435.97 

435.97 

 

 

 

第二十、油糧應急物資保障其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些教育支出

 

 

 

上年薪資收入自動求和

2777.81 

上年開支累計數

2729.05 

2729.05 

 

年終財政部門撥付結轉和節余

17.53 

年底財政預算撥付結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      一般來說服務性預決算財政性捐款

17.53 

 

 

 

 

      市政府性債卷預算表財政性撥付

 

 

 

 

 

總金額

2795.34 

共計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018年終一樣 公用設施費用預算財政部門付款結余竣工決算表

廠家:多萬元

 

該項目

自動求和

常規付出

頂目付出

的功能定義

課程標識號

專業科目名字大全

205

 

 

教導支出費用

4.90

 

4.90

205

99

 

各種文化教育撥出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

其它幼兒教育費用

4.90

 

4.90

208

 

 

社會化有效保障了和求業收支

241.13

241.13

 

208

05

 

政府部門企事業政府部門離養老

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口治理的行政性公司離提前退休

19.53

19.53

 

208

05 

05 

部門參公單位名稱根本社會養老穩妥穩妥付費其他支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

政府機關參公標準事業年金交費收入支出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫學干凈和計劃表發育性支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公共性干凈

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生質量監督質量監督貸款機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突發新聞事件凈化處理公共信息衛生情況新聞事件救急凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政性教育事業組織醫療設備

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政性標準醫療衛生

63.36

63.36

 

221

 

 

房產有效保障開支

435.97

435.97

 

221

02

 

公房行政體制改革支出費用

435.97

435.97

 

221

02

01

居住房住房基金

198.58

198.58

 

221

02

03

買新房補貼政策

237.39

237.39

 

合計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年終常規公益性概算財務審批常規支出費用預算表

  部門:萬的大寫

項目流程

預估合計

人員管理資金

共公費用

城市發展等級分類

科目必打碼

科目表名號

301

 

的薪資福利福利教育支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  差不多薪水

232.86

232.86

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

852.50

852.50

 

301

03

  總獎

220.23

220.23

 

301

06

  餐費補貼政策費

 

 

 

301

07

  績效評價工資收入

 

 

 

301

08

危險機關行業方核心社會養老保險公司費

133.39

133.39

 

301

09

職業角色年金繳納費用

77.14

77.14

 

301

10

干部職工主要醫療機構商業險交款

63.36

63.36

 

301

11

公務接待員社區醫療經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

另一社會中質量保障納費

11.75

11.75

 

301

13

房屋北京公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其它的薪水春節福利經費支出

342.29

342.29

 

302

 

的商品和業務開支

214.45

 

214.45

302

01

  會議室費

5.98

 

5.98

302

02

  打印費

2.00

 

2.00

302

03

  諮詢費

0.60

 

0.60

302

04

  證件費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

16.53

 

16.53

302

07

  郵電通信費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管的管理費用

5.38

 

5.38

302

11

  出差補貼

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  電腦租費

0.87

 

0.87

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培養費

0.35

 

0.35

302

17

  公務接侍接侍費

0.17

 

0.17

302

18

  使用素材費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門燃油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.18

 

0.18

302

27

  委托代為工作費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

19.63

 

19.63

302

29

  公益福利費

101.38

 

101.38

302

31

  公務活動出行操作系統維護費

15.14

 

15.14

302

39

  其它交通運輸成本

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及額外增加學費

 

 

 

302

99

  另外貨品和提供服務其他支出

10.84

 

10.84

303

 

對本人和家用的補助費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退職費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式津貼

 

 

 

303

07

  醫用費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

0.54

0.54

 

303

10

人個林果制造補貼款

 

 

 

303

99

  別自己的和婚姻的補貼金性支出

0.38

0.38

 

310

 

資源性開支

   10.68

 

    10.68

310

02

  會議室機械設備購買

 9.59

 

 9.59

310

03

  用的設備新購

1.09

 

1.09

310

07

  消息網絡信息及軟文新購更新軟件

 

 

 

310

13

  因公專車購買

 

 

 

310

19

  其余公共交通的工具置辦

 

 

 

310

22

  隱匿資金租賃費

 

 

 

310

99

  另外的投資者性費用支出

 

 

 

累計

2377.68

2152.55

225.13

 


2018年度目標一樣公眾預預算民政審批“三公”預備費及企事業單位行駛預備費性支出預算表

企業:千元

一樣 共公工程預算財政局捐款“三公”費用

行政單位正常運作

經費支出預算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行用車折舊費及運作費

國家公務迎送費

小計

國家公務使用車

折舊費費

公務接待車輛使用

工作費

財政預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

項目預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018一年度相關部門性債卷項目預算財政局審批經費支出預算表

計量單位:萬余元

該項目

預估合計

首要總支出

工程費用支出

的功能定義

學科打碼

管理費用名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標基金債務具體登記表

 

 

標準公司:萬是

 

總數

價值量

今年初數

年底數

期初數

年尾數

一、房產合計數

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流量固定資產

——

——

159.96 

181.62

   (二)一定金融資產

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🍨                          似的公務活動小二租車

 

 

 

 

🐟                          綜合執法交警執法車輛

 15

 7

249.30

143.22

💞                          特種車輛正規技術性用車的

 

 

 

 

🐲                          其他私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐻               4.另一固定的資產投資

——

——

708.91

920.86

🔥        減:總計計提折舊及減值準備好

——

——

 

 

   (三)持續的投資

——

——

 

 

   (四)新建工作

——

——

 

 

   (五)無形之中資源

——

——

150.00

150.00 

🍸        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其余股權

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

20.48

4.29

三、凈凈資產合計數

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、有關武漢市松江區衛生管理和打算發育管委會會監察所2018年效益結余竣工決算總體布局狀況反映

鄭州市松江區衛生管理和工作計劃生孩理事會會監查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;𝄹工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、就成都市松江區環保和計劃方案二孩常務醫學會開展所2018全年度收入來源部門預算原因詳細說明

上年🌳收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、相對于杭州市松江區安全衛生和記劃生肓理事會會督查所2018年費用預算情形闡明

年初ꩲ支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、并于廣州市松江區安全和計劃方案發育專委會會監管所2018年民政補貼款工資費用總體目標原因表示

天津市松江區干凈和計劃表生殖常務研究會開展所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🐟工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、相關天津市松江區安全衛生和記劃生肓理事會會監查所2018季度大部分公用竣工決算財務審批費用竣工決算具體情況報告怎么寫

(一)平常公共服務工程預算財政資金審批經費支出預算總體布局的情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。𓄧主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)尋常服務性費用預算財務捐款費用支出 預算構造事情

🍒上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)應該公共信息估算財政局捐款撥出預算實際癥狀

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🏅人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1🦋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🐈主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ꦓ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8💝、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🅘上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1♐、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𝔉、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

✅七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費其他支出不需要補貼款其他支出部門預算總體性實際情況詳細說明。

🦹上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”接待費財政資金補貼款撥出部門預算實際情況發生表示。

2018🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

ܫ公務活動出行使用維修費用支出 15.14萬多。注意用來干凈衛生監管監控、督查通知事情必備公務接待買車氣體燃料、返修費、過站停放費、保險費用用費及返修養生保健等結余。2018年,昆明市松江區衛生學和規劃生殖理事會會監控功能所所在各概預算公司的花費財政局撥付的因公車輛享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

ꩲ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資本管理經驗預決算不需要付款情形表明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、同一非常重要的情況就說明的的情況就說明

(一)行政機關運轉事業費費用癥狀

🌄上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)中央政府回收費用支出 具體情況

𝄹上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🅘年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)貨車、農村房子個性化暫用環境

1.機動車輛

🔥累計2018年12月31日,天津市松江區衛生學和計劃方案生殖常務聯合會行政監督所用到的似的公務接待接待專車中,由區機構事物治理局一致實際確保的似的公務接待接待專車為7輛。

2.住宅

東莞市松江區清潔和設計懷孕研究會會行政監督所2018半年度無房屋面積特出占地。

(四)概預算績效考核操作環境

深圳市松江區衛生行政監督和工作規劃生殖協會會行政監督所2018年度關鍵估算業績考核監管操作開始情況發生報告內容方式:本基層單位建立聯系了內容方式估算業績考核監管監查體系:《傷害市松江區衛生學和項目計劃生育作業理事會會監查所估算監管方法》;操作體系因素完善業績考核關鍵編織、業績考核定位和業績考核評價語等。全整個過程業績考核監管施行情況發生報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ܫ,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🐽一、國庫工程工程預算局局捐款收入來源:指廠家年初度從本級國庫工程工程預算局局地方政府部門要先拿到的國庫工程工程預算局局捐款,例如尋常共公工程工程預算國庫工程工程預算局局捐款和地方政府性股票基金工程工程預算國庫工程工程預算局局捐款。

二、企視野年年收入:指企視野方做職業服務話動舉例輔助性話動完成的年年收入。

🀅三、生意納入:指事業有成企事業編在專業課程業務部門行動簡述輔助的行動外開展業務非單獨歸集生意行動選取的納入。

🎃四、另外的收錄:指政府部門拿得的除“國庫撥付收錄”、“衛生事業收錄”、“營運收錄”等范圍內的收錄。首要是:問題收錄等。

五、期初結轉和余額:是以上一年度還提交、結轉到本年度按關于 要求延續運行的的資金。

🥀六、年尾結轉和節余:指上本年或以往本年概預算組織、因主客觀狀態發生變化無常始終無法按原打算頒布,需延后到后面本年按關與的規定再繼續食用的經濟。

七、基礎費用撥出 :指院校為擔保平臺平常運行業務、完畢臺賬運行人物而突發的幾項費用撥出 。

♋八、工程項目性其他支出費用:指標準為到位相應的財政的工作工作項目或企業快速發展快速發展工作目標,在通常性其他支出費用模版造成的各種性其他支出費用。

🉐九、企業生產經營性撥出:指視野行業在技術專業過程及輔佐過程之中做非獨立空間計算企業生產經營過程產生的性撥出。

ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ國慶、政府部門運轉金費:指行政性廠家和基準國家公務員考試法管理方法的企事業廠家安全使用通常情況下服務性決算財政部門審批準備的基本的收支中的每天的通用金費收支。

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