南京市松江區農用機械操作所
2019年部門預算
目 錄
1、要素 鄭州市松江區農資監管所概述
一、主耍職能部門
二、企業設為
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收益支出費用結算的時候總表
二、效益結算的時候表
三、結余預算表
四、財政預算付款薪水付出竣工決算總表
五、大部分公益性項目預算財政性付款性支出部門預算表
六、常見公開國庫預算國庫補貼款基本的其他支出部門預算表
七、常見公共性概算財政性捐款“三公”勞務費及企事業單位運營勞務費撥出結算的時候表
八、政府機關性資金預部門預算不需要補貼款收入支出部門預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第四個地方 名稱說明
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、基本職權
🌌杭州市松江區農業機械設備治理所比如業務部比如:搞好農業機械設備專業性進行家庭農場功能建筑,進行 “大機幫助化” 的農業機械設備運做和功能原則;可以提供營養制定方案新的行業領域性的施作業業報價具體指導原則,(畢竟農業機械設備功能的內容有大量延長和括展的可以提供營養),、汽柴油利潤的一個勁繼續瘋漲、捕助工的薪資繼續瘋漲等,為相關部門制定一個貼補可以提供原則關聯性根據,以服務的農業機械設備手薪資收入保護不穩定性性,保護農業機械設備隊伍方法不穩定性;進一大步增強農業機械設備的配備;進一大步抓好新農業機械設備和工藝設備設備的培訓課程作業;落實數據來治理和功能業務規范,發展農業機械設備作業的秩序井然進行。
二、結構使用
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年中結算的時候表
2019每年納入教育支出結算的時候總表
行業:千元
納入 |
總支出 | ||
投資項目 |
結算的時候數 |
內容 |
預算數 |
一、一半公用設施費用預算財政廳捐款工資收入 |
2820.52 |
一、應該公開服務保障撥出 |
|
二、中央政府性債券費用預算不需要補貼款收益 |
|
二、外交史費用 |
|
三、領導補貼金營收 |
|
三、航空航天教育支出 |
|
四、企業發展盈利 |
|
四、共公安全管理費用 |
|
五、加盟創收 |
|
五、教育輔導性支出 |
|
六、付屬行業繳納營收 |
|
六、小學科學水平總支出 |
|
七、許多工資收入 |
25.08 |
七、人文精神球場與傳媒廣告付出 |
|
|
|
八、社會性安全保障和就業問題性支出 |
55.75 |
|
|
九、安全穩定收入支出 |
18.98 |
|
|
十、健康節能健康收支 |
|
|
|
十一國慶、城鎮社區居委會花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
2754.31 |
|
|
第十三、交通管理運輸車收入支出 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察資訊等總支出 |
|
|
|
十四、工商業功能業等付出 |
|
|
|
16、金融經濟費用支出 |
|
|
|
二十七、幫扶的地費用支出 |
|
|
|
18、自然環境信息海底氣象學等其他支出 |
|
|
|
第十九、個人住房得到保障撥出 |
14.08 |
|
|
第二十、糧油加工廢舊物資收儲費用 |
|
|
|
二五一、各種結余 |
|
本年度利潤累計數 |
2845.60 |
當年度費用支出 加總 |
2843.12 |
用事業有成股權基金補上結余差額 |
|
節余劃分 |
|
今年初結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
2.48 |
累計 |
2845.60 |
總金額 |
2845.60 |
2019財政年度薪水結算的時候表
行業:千元
產品 |
本年度使收入加總 |
國庫審批利潤 |
上級部門補貼政策創收 |
事業心凈收入 |
生產凈收入 |
其他方繳納收入水平 |
另外的收入水平 | ||||
功能分類 |
科目必標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
社會生活后勤保障和求業費用支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
政府部門事業機構機構離離休 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
自己事業部門離辭職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
部門企業公司的核心養老院商業險繳納費用收支★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
國家機關工作部門的職業年金交費費用★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
公共衛生的健康開支 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
政府部門事業行業醫用★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
視野企事業編制醫療設備★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業水經費支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
草業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企業發展作業 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技創新轉化率與營銷推廣售后服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林的生產可以補肋 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
居住房確保費用支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅改革方案付出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019季度費用支出 部門預算表
部門:萬美元
品牌 |
上年經費支出累計數 |
關鍵費用支出 |
該項目支出費用 |
上交國家領導結余 |
企業經營其他支出 |
對附設工作單位補貼金撥出 | ||||
功能分類 |
題目名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中質量保障和就業機會經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業性機關單位離退職 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性公司的離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關人事行業人事行業基本上養老商業保險商業保險繳納費用收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關衛生事業編名稱職業類型年金激費付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生管理營養其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處行業機關單位醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上的企業醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水性支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
占農業的大部分 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技公司被轉化與推薦服務項目 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
漁業生產銷售大力支持補貼政策 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
公寓房保險性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋機構改革經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019本年度財政資金捐款創收經費支出預算總表
標準:百萬元
薪資 |
收支 | ||||
業務 |
預算數 |
活動 |
總計 |
尋常共同項目預算不需要撥付 |
當地政府性資金概預算國庫審批 |
一、平常服務性費用財務撥付 |
2820.52 |
一、應該共公的服務支出費用 |
|
|
|
二、政府機構性債券工程預算財政局付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用穩定其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、專業水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育文化與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交切實保障和學生就業收入支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全衛生安全結余 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節約綠色其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社群性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
13、交通物流車運輸車結余 |
|
|
|
|
|
十四、資料探礦資料等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、商用工作業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、金融資本經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其他省份性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海上形象等開支 |
|
|
|
|
|
19、往房有保障經費支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二是、糧油加工商品存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一經費支出 |
|
|
|
當年度純收入累計數 |
2820.52 |
年初性支出累計 |
|
2818.04 |
|
年終民政審批結轉和節余 |
|
年底民政審批結轉和節余 |
|
2.48 |
|
基本上通用財政資金預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
國家性債卷概算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
總結 |
|
2820.52 |
|
2019季度平常公共信息工程預算財政教育支出付款教育支出結算的時候表
基層單位:萬美元
內容 |
加總 |
核心總支出 |
創業項目花費 | |||
功能表各類 管理費用商品編碼 |
課目標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化保障機制和學生就業收支 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門企業企業離養老金 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公企業離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業政府部門首要醫養商業保險網上繳費經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關事業上的單位名稱事業上的單位名稱工作年金納費教育支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
食品衛生身心健康費用支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟行業行業醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公單位名稱醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水費用支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林果業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
教育事業運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技發展還原成與營銷推廣安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林牧出產可以支持補貼款 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
自建房得到保障費用支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房轉型花費 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末似的通用費用預算財政開支付款基本的開支部門預算表
標準:千元
工作 |
自動求和 |
專業人員資金投入 |
通用費用 | ||
經濟實惠分類整理 管理費用識別碼 |
學科品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
員工工資有福利經費支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
最基本月薪 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個世界 保證繳付 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
國家機關事業性方大致養老人壽保險人壽保險交款 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
另外的月薪春節福利性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
進口商品和服務管理開支 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
柔印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
的手續期 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
水電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
商業用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
業主方法費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
電腦費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
指導費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公招待費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業化產品費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
用主要燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
都交給服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
公會預備費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
員工福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用運轉維系費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另一個公路交通手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
同一淘寶產品和貼心服務經費支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對本人和人的經濟補貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常補帖 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫學費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
權益金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
住宅北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租貼補 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
一個人綠植基地生孩子政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其他對人個和家里的補助金付出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
某些股權投資性其他支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公裝修專用設備購進 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用工具主設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網絡上及軟文購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通管理APP購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多金融資本性花費 |
|
|
|
合計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
ဣ2019每年應該服務性費用預算不需要補貼款“三公”勞務費經費支出及機關單位啟動勞務費經費支出經費支出部門預算表
企事業單位:萬美金
一半公用財政支出預算財政支出撥付“三公”費用 |
行政機關運動 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車購進及執行費 |
因公接待客人費 | |||||||||
小計 |
國家公務小二租車 置辦費 |
因公買車 執行費 | ||||||||||
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019本年中央政府性投資基金估算財政其他支出審批其他支出預算表
院校:W
品牌 |
預估合計 |
基本性性支出 |
項目結余 | |||
功用總類 課程和科目數字 |
課目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資本過負債的情況報告表 | ||||
大額政府部門:萬余元 | ||||
|
量 |
總價值 | ||
月初數 |
歲末數 |
年末數 |
月底數 | |
一、資金總金額 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流通財力 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)穩固財產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ꦓ 平常公務活動小二租車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
༺ 行政執法執勤點車輛租賃 |
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♍ 獨特的專科高技術公務車 |
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⛦ 另一租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ಞ 4.各種固定住基金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🐬 減:積攢計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網建設工程 |
—— |
—— |
|
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(五)無形之中股權 |
—— |
—— |
|
|
༺ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年預算情況說明
一、就濟南市松江區農機車處理所2019月度利潤結余部門預算情形反映
天津市松江區農資經營所2019🉐年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、更多蘇州市松江區農用機械管理方法所2019全年度收入來源結算的時候情況報告反映
重慶市松江區農機具控制所2019ꦅ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、光于成都市松江區農業機械設備管理工作所2019當年度開支結算的時候環境闡明
北京市松江區農用機械服務管理處2019𝓡年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、相對于重慶市松江區農機具管理系統所2019年終財務補貼款個人收入付出總體設計的情況表示
廣州市松江區農機具安全管理站2019ꦿ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、光于滬市松江區農用機械維護所2019本年平常公用工程預算財政資金捐款性支出部門預算事情闡述
(一)通常的情況下公眾預算表民政捐款其他支出環境承載力的情況。
武漢市松江區農業機械管理工作所2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)普通服務性預算表財政性補貼款收支預算設備構造癥狀。
沈陽市松江區農業機械經營所2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)般公共服務概算國庫補貼款經費支出結算的時候具體實施當前情況。
昆明市松江區農機具的管理中心2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2💞、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🐎、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4ไ、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ꦜ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、更多西安市松江區農用機械管控所2019年中般公共服務項目預算財政局審批通常教育支出部門預算情況報告描述
重慶市松江區農用機械安全管理站2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費不需要審批付出部門預算總體布局環境表明。
滬市松江區農業機械工作管理中心2019💙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用財政部門審批付出結算的時候重要問題原因分析。
2019💎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出方式涵蓋:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦅ國家公務專用車工作維修收支1.77W。重點用在機動車保險服務、修補、燃油。2019年,武漢市市松江區農用機械管理工作所單位名稱隸屬各預決算單位名稱支出費用財務審批的公務接待使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ജ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對滬市松江區農用機械操作所2019本年中央政府性私募基金估算國庫審批教育支出預算情況這說明
北京市松江區農業機械管控所2019不需要年度無地方政府性股權基金概預算不需要付款總支出。
九、國有企業資本管理營業決算民政撥付問題原因分析
佛山市市松江區農機具菅理所2019年無集體所有制資金自主經營概預算財政撥出審批撥出。
十、某些重點細節的情況報告說明書怎么寫
(一)企事業單位開機運行接待費撥出情況下。
2019👍年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)縣政府進貨費用事情。
2019🧔年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019𝔍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)設備、房特色霸占情況
1.運輸車輛
直到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用小車1輛,中僅,一半公務活動小二租車0輛、通常衛生監督執法值崗專用車0輛、特總正規技巧出行用車1輛、任何用車的๊0輛。公司價值量50萬多不低于實用機械0臺(套),單位名稱價值觀100多萬元上文轉用產品0臺(套)。
2.別墅
本政府部門無房源非常規占地條件反映。
(四)預算表績效考評處理現狀。
✅上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ℱ一、財務估算補貼款純收入:指組織年初度從本級財務估算行業作為的財務估算補貼款,包擴普遍公用估算財務估算補貼款和部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財務估算補貼款。
二、創業納入:指創業廠家抓好正規專業金融產品行動試述協助行動拿到的納入。
🌸三、自主銷售個人盈利:指事業上單位名稱在專業性業務部門運動方案下列關于捕助運動方案認知能力積極開展非獨力結算自主銷售運動方案拿得的個人盈利。
꧋四、各種個人盈利:指行業獲取的除“財政性撥付個人盈利”、“企事業個人盈利”、“經營管理個人盈利”等其它的個人盈利。基本是:市撥產品金額個人盈利等
五、期初結轉和余額:是以上一年度還沒完成任務、結轉到年初按關于 規則立即實用的金額。
ಞ六、年底結轉和盈余:指年初度或前一年概預算規劃、因主觀性生活條件發生改變始終無法 按原準備施行,需網絡延時到后后一年按有關的歸定仍然的使用的專項資金。
🌸七、核心教育經費支出:指公司的為保駕護航組織 普通 旋轉、搞定平日本職工作釣魚任務而再次發生的各種教育經費支出。
🍬八、樓盤總開支:指單位名稱為到位某的行政管理作業人物或事業上的提升目標值,在根本總開支之上突發的數據來總開支。
九、生意付出:指事業上企業在專門活躍及輔助器活躍本身深入推進非獨立自主分攤生意活躍發生的付出。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♏五一、政府機關食用金費:指人事部門公司和按照國家國家公務員法管控的教育事業公司食用普通通用預算表財政資金付款組織的幾乎費用費用支出 中的日常生活通用金費費用費用支出 。